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Auditoria interna y conciliaciones bancarias de la unidad de cuentas Judiciales del Fuero Militar Policial, Año 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoLa investigación realizada sobre la Auditoría Interna y Conciliaciones bancarias de la Unidad de Cuentas Judiciales del Fuero Militar Policial, año 2020” tuvo como propósito determinar como la Auditoría Interna se relaciona ... -
Auditoria interna y control contable en las empresas de conversión de papel, distrito San Juan de Lurigancho - Lima Metropolitana, 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)Acceso abiertoEl estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la auditoria interna con el control contable en las empresas de conversión de papel, distrito San Juan de Lurigancho-Lima Metropolitana, 2019. La base teórica ... -
Auditoría interna y control de inventarios de las existencias en las empresas panificadoras Carabayllo 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo como objetivo de estudio determinar la relación de la Auditoría Interna con el Control de Inventarios, así mismo determinar la relevancia de la rotación de sus existencias físicas y contables, ... -
Auditoría interna y gestión administrativa en la municipalidad provincial de Rioja, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoLa investigación se realizó a partir del objetivo general planteado: Determinar la relación entre la auditoría interna y la gestión administrativa en la Municipalidad Provincial de Rioja, 2021, por tal motivo, la metodología ... -
Auditoría interna y gestión de riesgo en empresas automotriz, distrito de San Isidro, año 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoEl actual trabajo de investigación está referida a la Auditoría Interna y la gestión de riesgo en empresas Automotriz en el distrito de San isidro, un sector en continuo crecimiento, que no solo genera el aumento de ... -
Auditoría interna y gestión de riesgos en las empresas comerciales del rubro textil, distrito La Victoria, año 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoEl objetivo general del presente estudio fue determinar el nivel de relación entre auditoría interna y gestión de riesgos en las empresas comerciales del rubro textil, distrito La Victoria, año 2018. El tipo de investigación ... -
Auditoría Interna y Gestión de Riesgos en Mi Banco, Agencia El Agustino, 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoEl propósito del presente estudio ha sido Determinar la relación de la Auditoría Interna y la Gestión de Riesgo en Mi Banco, Agencia El Agustino, 2018. Es una investigación de tipo aplicada, de corte transversal o ... -
AUDITORÍA INTERNA Y GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL EN EL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ EN LIMA-2015
(Universidad César Vallejo, 2016)La investigación desarrollada tuvo como objetivo principal determinar la relación que existe entre La auditoría interna y la gestión de riesgo operacional en el Banco de Crédito en Lima, 2015. El estudio fue de diseño no ... -
Auditoría interna y gestión financiera en las empresas comerciales de Chimbote – 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación de la auditoría interna y la gestión financiera en las empresas comerciales de Chimbote - 2021. El método que siguió la investigación fue ... -
La auditoría interna y la automatización de procesos RPA en la Municipalidad Provincial de Castilla – Aplao, Arequipa, 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoLa investigación tuvo como objetivo “Determinar cómo la auditoría interna se relaciona con la automatización de procesos RPA en la Municipalidad Provincial de Castilla – Aplao, Arequipa, 2022”, la línea siguió la ... -
Auditoría interna y la certificación BPA en las droguerías del distrito de Los Olivos, 2017
(Universidad César Vallejo, 2017)Acceso abiertoEsta investigación denominada “Auditoría interna y la certificación BPA en las droguerías del distrito de Los Olivos, 2017”, se efectuó debido a sucesos problemáticos con la certificación en distintas droguerías del ... -
Auditoría interna y la ejecución presupuestal del proyecto mejoramiento de carretera Izcuchaca Anta- Cruz Pata Urubamba - Cusco, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEn el presente trabajo de investigación cuyo título es “Auditoría interna y la ejecución presupuestal del proyecto mejoramiento de carretera Izcuchaca Anta- Cruz Pata Urubamba - Cusco, 2021. Donde el objetivo de la ... -
Auditoría interna y la ejecución presupuestal en la municipalidad distrital de Pallpata - Cusco, Periodo 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación titulado la auditoría interna y la ejecución presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Pallpata - Cusco, Periodo 2021. El objetivo es demostrar el grado de correlación entre ... -
Auditoría Interna y la fiabilidad de los Estados Financieros públicos: caso Hospital Rosalía de Lavalle de Morales Macedo
(Universidad César Vallejo, 2016)El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general identificar la relación de la auditoria interna con la fiabilidad de los Estados Financieros públicos: caso Hospital Rosalía de Lavalle de Morales, la ... -
Auditoría interna y la gestión de las empresas de seguridad en el distrito de San Miguel, 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoLa actual investigación cuyo título es “Auditoría interna y la gestión de las empresas de seguridad en el distrito de San Miguel, 2018”, considera como objetivo principal determinar la relación de la auditoría integral ... -
Auditoría interna y la gestión gerencial en las empresas de transporte de carga del distrito de San Juan de Lurigancho 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoLa presente tesis “Auditoría interna y la gestión gerencial en las empresas de transporte de carga del distrito de San Juan de Lurigancho 2018”, cuyo diseño no experimental. El tipo es aplicado, descriptivo y correlacional ... -
Auditoria interna y la gestión municipal en el distrito de Yucay - Cusco, 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoLa investigación cuyo título viene a ser “Auditoría interna y la gestión municipal en el distrito de Yucay – Cusco, 2022”, analizó la problemática actual en torno a la gestión municipal y como la auditoría interna ... -
Auditoría interna y la percepción en el estado de resultados de las entidades bancarias de Lima – Cercado, periodo 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoEl presente estudio de investigación tuvo el siguiente objetivo: Describir cómo la Auditoria Interna se relaciona con la percepción en el Estado de Resultados de las Entidades Bancarias de Lima-Cercado, periodo 2020. La ... -
Auditoría interna y la presentación de los estados financieros de las distribuidoras de productos masivos Los Olivos, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoEl presente estudio tuvo como objetivo general determinar la correlación que existe entre la auditoría interna y la presentación de los estados financieros, la investigación fue de tipo aplicada, con diseño no experimental, ... -
Auditoría interna y la rentabilidad de las concesionarias de automóviles del distrito de Surquillo, Año 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoLa presente investigación titulada “Auditoría interna y la rentabilidad en las concesionarias de automóviles del distrito de Surquillo, Año 2020”, cuyo objetivo principal fue determinar la relación entre l aauditoria ...