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dc.contributor.advisorAlarcón Díaz, Mitchell Alberto
dc.contributor.authorCoha Zamata, Luis Nolberto
dc.date.accessioned2018-06-09T15:49:19Z
dc.date.available2018-06-09T15:49:19Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12692/13476
dc.description.abstractLa investigación, se orienta el develar y analizar si el control interno tiene incidencia en la gestión pública, en el caso de una entidad del Estado, cuya investigación tiene como objetivo identificar las dificultades que se presentan para la implementación del Sistema de Control Interno durante el periodo 2017. Por tanto, la presente investigación es de enfoque cualitativo interpretativo, con diseño de investigación orientado al Estudio de Caso, las técnicas aplicadas fueron la entrevista y análisis documental, cuyos instrumentos fueron la guía de entrevista y ficha de análisis documental. La unidad de análisis lo conforma una institución del Estado donde se puede apreciar que a pesar de contar con la normativa que dispone la implementación de un sistema de control interno en un plazo señalado, esta implementación no se ha cumplido, porque hubiese permitido fortalecer el control interno más eficiente, transparente y adecuado ejercicio de la función pública en el uso de nuestros recursos que dispone el Estado. Realizado el análisis de los resultados, a partir de la base de datos obtenido y las entrevistas realizadas con expertos en gestión pública, observamos que transcurrido (10) años, las dificultades que se presentan se debe a que el Titular de la entidad así como el Comité de Control Interno, no cumplieron con el compromiso contraído con la implementación del Sistema de control Interno, que hubiese permitido que la entidad tenga un control interno más eficiente y transparente, comprometido mucho más con mejorar la gestión pública, a fin de prevenir riesgos, irregularidades y actos de corrupción, y poder brindar un mejor servicio en beneficio de la ciudadanía.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad César Vallejoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceUniversidad César Vallejoes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UCVes_PE
dc.subjectControl Internoes_PE
dc.subjectImplementación de Sistema de Control Internoes_PE
dc.subjectComité de Control Internoes_PE
dc.subjectContraloría General de la Republicaes_PE
dc.titleControl interno en la gestión pública. El caso en una entidad del Estado, año 2017es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE
thesis.degree.disciplineMaestría en Gestión Públicaes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad César Vallejo. Escuela de Posgradoes_PE
thesis.degree.nameMaestro en Gestión Públicaes_PE
dc.description.sedeLima Nortees_PE
dc.description.escuelaEscuela de Posgradoes_PE
dc.description.lineadeinvestigacionControl Internoes_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestroes_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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