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dc.contributor.advisorRomero Guzmán, Jorge Ernesto
dc.contributor.authorOlivares Ventura, Cerapio
dc.date.accessioned2018-07-12T00:28:15Z
dc.date.available2018-07-12T00:28:15Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12692/16697
dc.description.abstractEl objetivo central del estudio fue proponer un plan de auditoria para mejorar el control interno del área de tesorería, Municipalidad Distrital de Cuispes Bongará Amazonas 2016. Para lo cual se planteó el siguiente problema ¿De qué manera la propuesta de un plan de auditoria permite mejorar el control interno del área de tesorería, Municipalidad Distrital de Cuispes Bongará Amazonas 2016? La metodología de estudio fue de tipo descriptivo-propositivo, de diseño no experimental, se consideró como muestra a los 8 trabajadores del área de tesorería de la Municipalidad a quienes se les aplicó un cuestionario en relación al tema investigado. Los resultados evidenciaron que existen diversas debilidades respecto a: las funciones del personal de tesorería, existe un clima de trabajo deficiente, la mayoría de trabajadores desconocen los principios básicos para un adecuado control interno de los procesos y operaciones diarias, pero sobre todo en el manejo de presupuestos, por otra parte, existe una alta rotación de personal y falta de actividades formativas para los trabajadores, por tales razones actualmente el control interno en el área estudiada no es eficiente ni cumple con los lineamientos establecidos. Se concluye que la propuesta de un plan de auditoria para mejorar el control interno del área de tesorería, Municipalidad Distrital de Cuispes Bongará Amazonas es necesario producto de los hallazgos encontrados que revelan una deficiente gestión municipal y un inadecuado control interno, por ello el plan de auditoria permitirá identificar cuáles son las falencias e irregularidades del área para que en base a ellas se propongan actividades de mejora.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad César Vallejoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesses_PE
dc.rightsAtribución 4.0 Internacionales_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceUniversidad César Vallejoes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UCVes_PE
dc.subjectplan de auditoriaes_PE
dc.subjectcontrol internoes_PE
dc.titlePropuesta de un Plan de Auditoría para mejorar el control interno del Área de Tesorería, Municipalidad Distrital de Cuispes Bongará Amazonas 2016es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
thesis.degree.grantorUniversidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
dc.description.sedeChiclayoes_PE
dc.description.escuelaEscuela de Contabilidades_PE
dc.description.lineadeinvestigacionAuditoría y Peritajees_PE
renati.discipline411026es_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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