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dc.contributor.advisorTerrones Suárez, Orlando
dc.contributor.authorPérez Vásquez, Jennifer Jazmine
dc.date.accessioned2018-09-10T05:04:08Z
dc.date.available2018-09-10T05:04:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12692/19155
dc.description.abstractLa investigación realizada lleva por título “Auditoria interna y su incidencia en el control contable en la empresa Constructora Pérez y Pérez S.A.C. de la Ciudad de Moyobamba, año 2017” la cual cuenta como objetivo general analizar la auditoria interna y establecer su incidencia en el control contable en la empresa Constructora Pérez y Pérez SAC de la ciudad de Moyobamba, año 2017. El diseño de la investigación es no experimental; de tipo descriptivo correlacional; asimismo la muestra estuvo conformada por el Gerente General, el Contador y 04 asistentes contables y el acervo documentario de la empresa (estados financieros). Llegando a la conclusión que: Según los resultados de la lista de cotejo, se concluye que el 41.71% de las actividades de auditoria se logran cumplir, y el 58.30% no se cumplen. Lo que resulta que la auditoria interna realizada por la empresa Constructora Pérez y Pérez SAC de la ciudad de Moyobamba es deficiente. Los resultados de la lista de cotejo, muestran que el 39% de las actividades de control contable se logran cumplir, y el 61% no se cumplen, situación que género que se incurra en infracciones las cuales tuvieron que ser subsanadas y cancelada la multa por la sanción impuesta, siento un monto de S/ 139 110.56. De manera inferencial la evidencia estadística de correlación P es de 0.749, donde se muestra que si existe correlación alta. La significatividad, es alta debido a que los resultados manifiestan (0,000 sig. Bilateral). Es por ello que se acepta la hipótesis alterna: La Auditoría interna es deficiente e incide de manera significativa en el Control Contable en la empresa Constructora Pérez y Pérez SAC de la ciudad de Moyobamba, año 2017es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad César Vallejoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAtribución 4.0 Internacionales_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceUniversidad César Vallejoes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UCVes_PE
dc.subjectAuditoria Internaes_PE
dc.subjectControl Contablees_PE
dc.titleAuditoria interna y su incidencia en el control contable en la empresa constructora Pérez y Pérez S.A.C. de la ciudad de Moyobamba, año 2017es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
thesis.degree.grantorUniversidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
dc.description.sedeMoyobambaes_PE
dc.description.escuelaEscuela de Contabilidades_PE
dc.description.lineadeinvestigacionAuditoríaes_PE
renati.discipline411026es_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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