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dc.contributor.advisorPrado López, Hugo Ricardo
dc.contributor.authorEstrada Mier, María del Carmen
dc.date.accessioned2018-09-24T17:22:48Z
dc.date.available2018-09-24T17:22:48Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12692/20390
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación: “Control interno y el proceso de ejecución de pagos en el área de tesorería del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería del año 2015”, recoge como aspecto sustancial establecer la relación de la aplicación de un control interno en las actividades administrativas y el proceso de ejecución de pagos en el Área de Tesorería del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería del año 2015. Se ha formulado la hipótesis científica: Existe una relación positiva entre el control interno y el proceso de ejecución de pagos. Metodológicamente, se enmarcó en el tipo aplicado, nivel correlacional, con un diseño no experimental transversal. El método fue el hipotético-deductivo, porque se observó al problema, se formuló las hipótesis y se realizó la prueba oportuna. La población fue de 600 empleados y la muestra de estudio fue de 50 empleados. En relación a la instrumentalización, se han formulado dos instrumentos de recolección de datos y ambos han pasado por los filtros correspondientes, cada uno de ellos con 31 y 32 ítems y con cinco alternativas de respuestas. Los resultados de la investigación, se realizaron mediante el análisis descriptivo de las variables y el análisis inferencial para conocer el nivel de correlación mediante la prueba de Rho de Spearman, contestando de esta manera a los problemas, verificando el cumplimiento de los objetivos y rechazando la hipótesis nula. Se llegó a la conclusión que existe una correlación positiva considerable de 0.813 puntos entre las variables control interno y procesos de ejecución de pagos.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad César Vallejoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesses_PE
dc.rightsAtribución 4.0 Internacionales_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceUniversidad César Vallejoes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UCVes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectTesoreríaes_PE
dc.subjectOrganismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Perú)es_PE
dc.titleControl Interno y el proceso de ejecución de pagos en el área de tesorería del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería del año 2015es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE
thesis.degree.disciplineMaestría en Gestión Públicaes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad César Vallejo. Escuela de Posgradoes_PE
thesis.degree.nameMagíster en Gestión Públicaes_PE
dc.description.sedeLima Estees_PE
dc.description.escuelaEscuela de Posgradoes_PE
dc.description.lineadeinvestigacionControl administrativoes_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestroes_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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