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dc.contributor.advisorRodríguez Galán, Darién Barramedo
dc.contributor.authorMondragón Rivera, Walter Nicolás
dc.date.accessioned2018-09-27T20:13:20Z
dc.date.available2018-09-27T20:13:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12692/20754
dc.description.abstractLa presente investigación titulada: Control interno y procesos de ejecución de pagos en el área de tesorería de la Municipalidad Carmen de la Legua, Callao 2018.La importancia de la investigación radica por la falta de contar con un adecuado control interno para que se realice un adecuado procedimiento de pagos en el sector empresarial, debido al alto índice de los procesos ineficientes que pueden perjudicar la estabilidad financiera de la empresa principalmente el área de tesorería quien maneja cuentas bancarias y cajas chicas. La investigación según su finalidad fue de tipo sustantivo y de nivel descriptivo, enfoque cuantitativo y diseño no experimental. Se trabajó como población a 120 trabajadores administrativos de la municipalidad obteniéndose una muestra de 92 trabajadores, siendo el tipo de muestreo no probabilístico. La técnica empleada fue a través de encuesta y los instrumentos de recolección de los datos fueron de cuestionarios en el que fueron validados mediante de juicios de expertos cuya confiabilidad fue determinada con el Alfa de Cronbach (0,849 y 0,860), demostrando alta confiabilidad. Finalmente se pudo realizar la prueba de hipótesis, obteniendo como resultado la existencia de relación entre ambas variables del estudio, La conclusión fuerón significancia 0,000(bilateral) , Rho Spearman de 0, 826.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad César Vallejoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAtribución 4.0 Internacionales_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceUniversidad César Vallejoes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UCVes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectProcesoses_PE
dc.subjectTesoreríaes_PE
dc.titleControl interno y proceso de ejecución de pagos en el área de tesorería en la Municipalidad Carmen de la Legua Callao– 2018es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.disciplineAdministraciónes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameLicenciado en Administraciónes_PE
dc.description.sedeLima Estees_PE
dc.description.escuelaEscuela de Administraciónes_PE
dc.description.lineadeinvestigacionGestión de Organizacioneses_PE
renati.discipline413016es_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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