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dc.contributor.advisorMontenegro Camacho, Luis Arturo
dc.contributor.authorSánchez Gamarra, Socorro del Pilar
dc.date.accessioned2019-04-25T20:52:10Z
dc.date.available2019-04-25T20:52:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12692/31848
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación asumió como objeto de estudio las actividades que serealizanenlaOficinadeTesoreríadelaMunicipalidadDistritaldeMonsefúaefectosdeevaluarla incidencia del control interno que viene implementando se en la referida municipalidad y su efectividad respecto de aplicación en sus diversas áreas. Cabe resaltar que la Municipalidad Distrital de Monsefú no cuenta con un Órgano de Control Institucional dentro de su estructura organizacional, sin perjuiciodeello,sehaconstituidounComitédeControlInternoenelmarcode las normas que regulan la implementación de los Sistemas de Control Interno(SCI)en las entidades del Estado. Al respecto, latransparenciaylacorrecciónenelusodelosrecursospúblicosresultavitalparaelefectivocumplimientode los objetivos de la Municipalidad Distrital de Monsefú, por lo que el presente trabajo partió por identificar las actividades que se realizan en la Oficina de Tesorería, procediendo posteriormente mediante encuestas aevaluardeterminadassituacionescríticasdelagestiónadministrativaqueallíse lleva a cabo, así como la percepción respecto de la efectividad del control interno que se viene aplicando. Teniendo en cuenta los resultados de la referida evaluación, y con el propósito de aportar para la mejora de la gestión de la referida oficina, proponemos medidas con el objetivo de optimizar los resultados que se buscan a través de la internalización del control interno como parte de sus actividades. Cabe señalar que el control internoesunapositivayeficazherramientaqueesutilizadaparaprevenir,enfrentar y/o reducir los riesgos asociados a las deficiencias propias de la gestión pública esta tal ya los actos de corrupción que imperan en la Administración Pública, por lo que considero que una efectiva aplicación del control interno contribuirá decididamente al establecimiento de una cultura de control que redundará en una correcta administración y resguardo de los recursos económicos que gestiona la Municipalidad Distrital de Monsefú, en beneficio de sus ciudadanos.es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Cesar Vallejoes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rightsAtribución 2.5 Perú*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/*
dc.sourceUniversidad Cesar Vallejoes_ES
dc.sourceRepositorio Institucional-UCVes_ES
dc.subjectGestión Públicaes_ES
dc.subjectSistema de Controles_ES
dc.subjectControl internoes_ES
dc.subjectEfectividades_ES
dc.titleControl Interno para la Mejora de la Gestión de la Oficina de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Monsefú- 2018es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
thesis.degree.disciplineMaestría en Gestión Públicaes_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Cesar Vallejo. Escuela de Posgradoes_ES
thesis.degree.nameMaestro en Gestión Públicaes_ES
dc.description.sedeChiclayoes_ES
dc.description.escuelaEscuela de Posgradoes_ES
dc.description.lineadeinvestigacionGestión de Políticas Públicases_ES
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestroes_ES
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES


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