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Mostrando ítems 11-19 de 19
Importancia de los controles internos en el Área de Recursos Humanos en la Empresa Industrias y Servicios El Tigre S.A en el año 2010
(Universidad César Vallejo, 2011)
El presente trabajo de investigación "la Importancia de los controla internos en el área
de Recursos Humanos en la empresa Industrias y Servicios El Tigre S.A - Año 201 O"
se desarrolla con la finalidad de establecer el ...
La efectividad del control interno y la mejora de la gestión de los recursos humanos en la empresa fibras industriales S.A en el año 2011
(Universidad César Vallejo, 2011)
La empresa Fibras Industriales S.A tiene a su cargo la elaboración de redes
mallas y cordeles ,la empresa se encuentra en una buena posición
económica ,pero la empresa no cuenta con un sistema adecuado para el
control ...
Evaluación del control interno efectuado en la ejecución presupuestal de obras de la municipalidad distrital de Morales - año 2009
(Universidad César Vallejo, 2011)
El principal objetivo de este trabajo de investigación es • describir los resuhados
obtenidos en la evaluaci6n del control interno del piesupuesto de obras de la
Municipalidad distrital de Morales, ejecutado en el periodo ...
Propuesta, basada en el informe coso, componente supervisión y monitoreo, para mejorar el control interno en las guardias hospitalarias del Hospital II-2 Tarapoto - periodo 2010
(Universidad César Vallejo, 2011)
Se propone "EVALUACIÓN Y PROPUESTA, BASADA EN EL INFORME
COSO, COMPONENTE DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO, PARA
MEJORAR EL CONTROL INTERNO EN LAS GUARDIAS
HOSPITALARIAS DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL
HOSPITAL 11-2 ...
Evaluación y propuesta de acciones de control basado en la auditoría integral, para prevenir el fraude y la corrupción, en la sede central del gobierno regional de San Martín en el año 2010
(Universidad César Vallejo, 2011)
El presente trabajo de investigación se focaliza en la situación de que en la sede
central del Gobierno Regional de San Martín, se desconocen las causas de las
deficiencias de control interno, que conllevan a la comisión ...
Propuesta para mejorar los resultados de la gestión del Área de Control Patrimonial, aplicando la NIC SP 17 en la municipalidad provincial de San Martín en el año 2010
(Universidad César Vallejo, 2011)
El trabajo de investigación tuvo como objetivo principal la Evaluación de los
procedimientos de la gestión del área de control patrimonial en función a la
NIC SP 17 en la Municipalidad Provincial de San Martin Periodo ...
Evaluación y propuesta de control interno, desde la perspectiva del componente evaluación de riesgos, implementado para la empresa Transportuaria SRL del rubro de transporte fluvial de pasajeros en la ciudad de Yurimaguas, periodo 2011
(Universidad César Vallejo, 2011)
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo evaluar la situación actual del
control interno, desde la perspectiva del componente evaluación de riesgos del Informe
COSO, de la Empresa Transportuaria S.R.L. ...
Efecto de la propuesta de un programa de control interno en la gestión de inventarios de la Empresa Comercial Moto Repuestos Mitchel E.I.R.L. Moyobamba - periodo 2010
(Universidad César Vallejo, 2011)
La presente tesis titulada "Efecto de la propuesta de un programa de Control
Interno en la Gestión de Inventarios de la Empresa Comercial Moto Repuestos
Mitchel E.I.R.L periodo 2010", tiene como objetivo principal ...
Causas que generan la falta de gestión de los documentos fuente en la contabilidad y el control interno en la dirección regional de transportes y comunicaciones - Piura
(Universidad César Vallejo, 2011)
El estudio de investigación titulado "CAUSAS QUE GENERAN LA FALTA DE GESTION
DE LOS DOCUMENTOS FUENTE EN LA CONTABILIDAD Y EL CONTROL INTERNO
EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA”,
me ha ...