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Mostrando ítems 11-19 de 19
Propuesta de un Sistema de Control de Inventarios para optimizar la Gestión Administrativa de la Empresa Megasystem E.I.R.L., Chota – 2017
(Universidad César Vallejo, 2018)
La presente investigación titulada “Propuesta de un Sistema de Control de Inventarios Para Optimizar La Gestión Administrativa de la Empresa MEGASYSTEM E.I.R.L., Chota – 2017” tuvo como objetivo general Proponer un sistema ...
Acceso abierto
Propuesta de un sistema de control de inventarios para optimizar la gestión administrativa de la empresa Megasystem E.I.R.L., Chota – 2017
(Universidad César Vallejo, 2018)
La presente investigación titulada “Propuesta de un Sistema de Control de
Inventarios Para Optimizar La Gestión Administrativa de la
Empresa MEGASYSTEM E.I.R.L., Chota – 2017” tuvo como objetivo general
Proponer un ...
Acceso abierto
Modelo de control interno en el área de ventas para mejorar la gestión comercial en la cooperativa de servicios múltiples Aprocassi, San Ignacio -2017
(Universidad César Vallejo, 2018)
La Cooperativa de Servicios Múltiples APROCASSI, no cuenta con políticas
de control interno que estén debidamente estructuradas en las diferentes áreas,
tales deficiencias son reflejadas con mayor énfasis en el área de ...
Acceso abierto
Control interno y su influencia en la gestión operativa de las empresas metalmecánicas en el distrito de San Martin de Porres, periodo 2015
(Universidad César Vallejo, 2015)
La investigación titulada: “Control interno y su influencia en la gestión
operativa de las empresas metalmecánicas en el distrito de San Martin de Porres,
periodo 2015”, el objetivo general es determinar cómo el Control ...
Influencia del control interno en la gestión administrativa de la Unidad Ejecutora 404 – Salud Utcubamba – 2017
(Universidad César Vallejo, 2018)
La presente investigación titulada “INFLUENCIA DEL CONTROL INTERNO EN
LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD
UTCUBAMBA – 2017”, tuvo como objetivo general Determinar la influencia del
control interno ...
Acceso abierto
Control Interno y la gestión de cobranza en las empresas industriales maquiladoras del distrito Carmen de la Legua, 2018
(Universidad César Vallejo, 2016)
La presente investigación titulada: “Control Interno y la Gestión de Cobranzas en las
Empresas Industriales Maquiladoras del Distrito Carmen de la Legua, 2018”, tiene como
objetivo principal determinar de qué manera El ...
Acceso abierto
Control interno y su relación con la gestión financiera de tarjeta Visa débito en entidades bancarias, Lima, año 2017
(Universidad César Vallejo, 2017)
El reciente análisis de estudio, sostiene como propósito primordial identificar cual es el
método a través del cual el control interno tiene relación con la gestión financiera de tarjeta
Visa débito en entidades bancarias, ...
Auditoría operativa y su incidencia en la gestión de inventario en Distribuciones y Servicios Cruz de Motupe S.C.R.L. - Chiclayo
(Universidad César Vallejo, 2022)
La investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de la auditoría
operativa en la gestión de inventario en la empresa Distribuciones y Servicios Cruz
de Motupe S.C.R.L. – Chiclayo, fue de tipo aplicada, enfoque ...
Acceso abierto
Control de inventario y gestión de ventas en el Sub Cafae del Hospital II-2 Tarapoto, 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)
El estudio fue ejecutado con el propósito de determinar la relación entre el control
de inventario y la gestión de ventas en el Sub Cafae del Hospital II-2 Tarapoto 2022.
Investigación de tipo básica, diseño no experimental, ...
Acceso abierto