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Mostrando ítems 31-40 de 48
Control interno y la gestión financiera en la empresa Hexa Química S.A.C.
(Universidad César Vallejo, 2022)
La gestión financiera y el control interno son factores importantes para el
desarrollo de toda empresa, pues cuando en las Mypes este desempeño es
adecuado, los niveles de formalidad y rendimientos se incrementan. ...
Acceso abierto
Propuesta de un modelo de planeamiento tributario para la empresa Jhomar Consulting SAC, Lima, 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente investigación tuvo como objetivo proponer una propuesta de
planeamiento tributario para la empresa Jhomar Consulting SAC de Lima,
2022. La metodología fue tipo descriptiva-propositiva, la población del
estudio ...
Acceso abierto
El control interno y su influencia en la rentabilidad de las empresas de aire acondicionado del distrito de Lince, año 2020
(Universidad César Vallejo, 2020)
El actual informe, establece como objeto en determinar de qué manera el control
interno influye en la rentabilidad de las empresas de aire acondicionado del distrito
de Lince, año 2020. Debido a ello se procede a realizar ...
Acceso abierto
Sistema de control interno y gestión financiera de la empresa Cistel Perú SAC, año 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente investigación “Sistema de control interno y gestión financiera de la
empresa Cistel Perú SAC, año 2021”, tiene como finalidad buscar la determinación
del nivel de relación entre el Control Interno y la Gestión ...
Acceso abierto
Análisis del control interno, en la Municipalidad Provincial de Abancay Apurímac, 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)
La investigación tuvo como objetivo, analizar el Control Interno en la Municipalidad
Provincial de Abancay; se utilizó una metodología de tipo descriptivo y diseño no
experimental, debido a que la información de la ...
Acceso abierto
Propuesta de sistema de control interno para mejorar la gestión económica financiera de la empresa Manos Chetinas, Chachapoyas – Amazonas, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
El estudio tuvo como finalidad realizar una propuesta de sistema de Control Interno
para mejorar y así lograr elevar el nivel de la Gestión económica financiera de la
empresa Manos Chetinas Chachapoyas – Amazonas 2021. ...
Acceso abierto
Auditoria interna y control contable en las empresas de conversión de papel, distrito San Juan de Lurigancho - Lima Metropolitana, 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la auditoria
interna con el control contable en las empresas de conversión de papel, distrito
San Juan de Lurigancho-Lima Metropolitana, 2019. La base teórica ...
Acceso abierto
El control interno en el área de contabilidad y su relación con la toma de decisiones en las empresas procesadoras Ate Vitarte – Santa Clara, año 2017
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar de qué
manera el control interno en el área de contabilidad se relaciona con la toma de
decisiones en las empresas procesadoras del distrito de Ate ...
Acceso abierto
Auditoría interna y su incidencia en las mermas de los Supermercados MASS, La Victoria – 2020
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación “Auditoria interna y su incidencia en las mermas
de los Supermercados Mass, La Victoria – 2020” tuvo como objetivo general
determinar la incidencia en las mermas de los Supermercados Mass, La ...
Gerencia estratégica y el sistema coso en las empresas comerciales de combustible distrito Miraflores 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación tuvo como objetivo general la relación existente de la
Gerencia estratégica con el Sistema Coso de las empresas comerciales de
combustible, Miraflores 2021. Se trabajó una metodología de tipo ...
Acceso abierto