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Mostrando ítems 31-40 de 75
Análisis de las contrataciones de servicios iguales o inferiores a 8 UIT, en la Universidad Nacional de Educación, Lurigancho 2020
(Universidad César Vallejo, 2020)
El presente informe de investigación tuvo como objetivo analizar las contrataciones
de servicios iguales o inferiores a 8 UIT, en la Universidad Nacional de Educación,
Lurigancho 2020. La metodología de la investigación ...
Control interno como herramienta para reducir los Costos Laborales en el departamento de producción de una curtiembre, Lima 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general “Determinar la relación
entre el Control Interno y los costos laborales de una curtiembre, Lima 2021”, para lo
cual se ha empleado el tipo de investigación ...
Acceso abierto
Auditoría en el área de tesorería y su incidencia en la liquidez de la Municipalidad Distrital de Condormarca, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de
una auditoría en el área de tesorería para el cálculo de la liquidez de la
Municipalidad Distrital de Condormarca, 2020. La importancia ...
Acceso abierto
Auditoría tributaria preventiva como mecanismo para reducir contingencias tributarias en la empresa Transportes Virgen de Chapi, en el periodo 2019
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal Determinar
como la Auditoría tributaria preventiva reduce las contingencias tributarias en la
empresa Transportes Virgen de Chapi, en el periodo 2019. ...
Acceso abierto
Control interno y gestión de caja chica de la Corte Superior de Justicia de San Martín, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La finalidad de este estudio fue determinar la relación entre el control interno y el
manejo adecuado de la caja chica de la Corte Superior de Justicia de San Martín,
2020, realizado bajo enfoque cuantitativo, con ...
Acceso abierto
Influencia del control Interno área contable en la rentabilidad del hotel costas del inca distrito, nuevo Chimbote - Ancash 2019-2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia del
control interno área contable en la rentabilidad del Hotel Costas del Inca distrito,
Nuevo Chimbote, Ancash 2019-2020. La investigación ...
Acceso abierto
Análisis del control de existencias, en la empresa D&T Heitner E.I.R.L, La Victoria 2020
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación buscó analizar el control de existencias en la empresa
D&T Heitner E.I.R.L, La Victoria 2020, para ello se valió de una metodología
cuantitativa, de diseño no experimental y nivel descriptivo, ...
El control interno de caja y su influencia en la rentabilidad de la empresa Alcides Quiroz Diaz Medic S.A.C., San Juan de Lurigancho, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
Si se quiere lograr eficiencia en la gestión financiera y administrativa de una
organización es recomendable implementar el control interno, es aplicable a
cualquier empresa no importa el tamaño de esta, pues debe ser ...
Acceso abierto
Gestión del control interno y su relación con el aumento de la rentabilidad en las pymes, Lima 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la gestión del control interno
y su relación con el aumento de la rentabilidad en las PYMES, Lima 2021.
El tipo de investigación es básica y el diseño fue no experimental ...
Acceso abierto
Control interno y rentabilidad de la empresa constructora Asunta S.A.C., Cusco, año 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
La herramienta del control interno, es relevante para una empresa, comprende el
aspecto contable y el aspecto operacional, tiene la finalidad de contribuir con el
desarrollo y crecimiento de una empresa, de acuerdo con ...
Acceso abierto