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dc.contributor.advisorToledo Martinez, Juan Daniel
dc.contributor.authorCondorachay Guevara, Dennys
dc.contributor.authorMonteza Flores, Yeimi Anayeli
dc.date.accessioned2022-09-01T19:11:07Z
dc.date.available2022-09-01T19:11:07Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12692/93736
dc.description.abstractLa presente investigación realizada con el objetivo general de determinar la incidencia que hay entre el control interno y la gestión financiera en la empresa Policlínico San Marcos E.I.R.L. – Jaén, 2021. Investigación básica de enfoque mixto, nivel descriptivo con diseño no experimental transversal, se entrevistó al administrador y contador para analizar el control interno, y se realizó análisis documental a los estados financieros, determinando ratios para conocer el comportamiento de la gestión financiera. Como resultados, se identificó que el control interno no se aplica adecuadamente, no existen directivas y lineamientos de control que permita el control adecuado de finanzas, los saldos de los estados financieros son datos no validados, el personal no es capacitado, inadecuado control de ingresos diarios, no tiene políticas de inversiones definidas, no realiza análisis detallado a los costos y gastos, no aplican políticas de gestión financiera, las decisiones financieras no son adecuadas, las decisiones de inversión no se aplican a las metas, y las decisiones operativas no se controlan adecuadamente. Por lo que se concluye que existe incidencia entre el control interno en la gestión financiera; así como, existe incidencia entre el control interno y las dimensiones decisiones operativas, decisiones de inversión y decisiones de financiamiento.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad César Vallejoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UCVes_PE
dc.sourceUniversidad César Vallejoes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectInversión empresariales_PE
dc.subjectFinanciamiento de empresases_PE
dc.titleEl control interno y la gestión financiera de la empresa Policlínico San Marcos E.I.R.L. – Jaén, 2021es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
thesis.degree.grantorUniversidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
dc.description.sedeChiclayoes_PE
dc.description.escuelaEscuela de Contabilidades_PE
dc.description.lineadeinvestigacionFinanzases_PE
renati.advisor.dni22510018
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-2906-9469es_PE
renati.author.dni75964817
renati.author.dni77014526
renati.discipline411026es_PE
renati.jurorGarcía Clavo, Nila
renati.jurorMendoza Torres, Carlos Roberto
renati.jurorToledo Martinez, Juan Daniel
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.description.ligDesarrollo industrial de productos y servicioses_PE
dc.description.rsuDesarrollo económico, empleo y emprendimientoes_PE
dc.description.odsTrabajo decente y crecimiento económicoes_PE


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