Listar por tema "Auditoría contable"
Mostrando ítems 21-40 de 40
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Control interno y contrataciones de bienes en el Gobierno Regional del Cusco, 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoLa investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera el control Interno se relaciona con las contrataciones de bienes en el Gobierno Regional del Cusco, 2021. La investigación fue de tipo básica, con diseño no ... -
Control interno y cuentas por pagar de la empresa Cosmoplas Perú S.A.C., distrito de Ate, periodo 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoUn buen control interno contribuye a tener un mejor manejo de las cuentas por pagar a proveedores y favorece la mejora del plan organizacional. La presente investigación titulada “Control interno y cuentas por pagar ... -
Control interno y gestión logística en un gobierno local Cusco, 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEl presente estudio planteó como objetivo general determinar la relación del control interno y Gestión logística en un gobierno local cusco, 2022; con relación a la metodología se consideró de acuerdo al enfoque la ... -
Control interno y la ejecución presupuestal en la Municipalidad de San Jerónimo, Andahuaylas, año 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoLa investigación planteó como objetivo, analizar de qué manera el control interno se relaciona con la ejecución presupuestal en la municipalidad de San Jerónimo Andahuaylas, año 2021. El tipo de investigación fue básica ... -
El control interno y los estados financieros de la municipalidad distrital de Haquira, año 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoLas Municipalidades requieren ejecutar en sus procedimientos y actividades un eficiente y adecuado control interno, que les permita controlar la información y los procesos contables de manera fiable, logrando con ello ... -
Control interno y los procesos de contrataciones en la Municipalidad Provincial de Arequipa, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoLa investigación planteó el objetivo general, explicar la relación entre el control interno y los procesos de contrataciones en la Municipalidad Provincial de Arequipa, 2020, la metodología fue aplicada, de diseño no ... -
Control interno y rendición de viáticos en el área de contabilidad de la Unidad de Gestión Educativa Local General Sánchez Cerro, Moquegua, 2020
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoLa presente tesis, denominada “Control interno y rendición de viáticos en el área de contabilidad de la Unidad de Gestión Educativa Local General Sánchez Cerro, Moquegua, 2020”, su objetivo de investigación es determinar ... -
Control interno y su incidencia en ejecución de gastos en la Municipalidad Distrital de Arapa, Provincia de Azangaro - Puno, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoLa presente, se realizó con el objetivo de determinar la incidencia del control interno y la ejecución de gastos en la Municipalidad Distrital de Arapa, Provincia de Azángaro-Puno, 2020. El Control Interno es un proceso ... -
Control interno y su influencia en la gestión por procesos de las Mypes del sector comercial en San Isidro 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)Acceso abiertoLa presente investigación tiene como titulo “ Control interno y su influencia en la gestión por procesos de las Mypes del sector comercial en San Isidro 2019”, se llevo a cabo con el objetivo general de determinar de ... -
El control interno y su relación con los procesos crediticios en una entidad financiera de la provincia de Cutervo, 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEl presente informe de investigación se centró en determinar el nivel de relación entre el control interno y los procesos crediticios en una Entidad financiera de la provincia de Cutervo, 2022. Con respecto a la ... -
El control previo y los procesos de pago de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, 2020
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEsta investigación llevó por objetivo determinar cómo se da la relación entre control previo y procesos de pago de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, 2020. Para tal efecto empleó una metodología de enfoque ... -
El control previo y su relación con el área de tesorería en el IESTP “Bambamarca”, Año 2020
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoLa presente investigación se ciñó al objetivo principal de determinar la relación del Control Previo con el Área de Tesorería en el IESTP Bambamarca, año 2020. Aunado a esto se consideró una investigación de óptica ... -
Informes de auditoría y la implementación de recomendaciones en la sede del Gobierno Regional de Ayacucho, 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoLa investigación tuvo por objetivo, determinar la relación entre los informes de auditoría y la implementación de recomendaciones en la gestión de la Sede del Gobierno Regional de Ayacucho, 2021. Estudio desarrollado ... -
Mejora del control interno en almacén, con influencia en la gestión de inventarios en una empresa de cine en Piura - 2019
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoEl presente estudio planteó como objetivo principal determinar de qué manera la mejora del control interno en Almacén influye en la gestión de inventarios de la empresa. La investigación realizada fue aplicada de tipo ... -
Percepción de la auditoría forense como medio de prevención de fraude contable en entidades bancarias, en el distrito de San Juan de Lurigancho, en el año 2019
(Universidad César Vallejo, 2019)Acceso abiertoEl trabajo de investigación titulado “PERCECPIÓN DE LA AUDITORÍA FORENSE COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DE FRAUDE CONTABLE EN ENTIDADES BANCARIAS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, EN EL AÑO 2019” se llevó a cabo ... -
Percepción sobre la auditoría de cumplimiento como herramienta para la prevención del fraude en la unidad de abastecimiento en la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, Ayacucho 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoEl presente estudio, tuvo de objetivo general, determinar el nivel de percepción sobre la auditoria de cumplimiento como herramienta para prevenir el fraude en la unidad de abastecimiento de la Municipalidad Distrital ... -
Procesos de control interno contable y su efecto en la ejecución presupuestal de la municipalidad del distrito de Los Olivos, 2018
(Universidad César Vallejo, 2019)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación, tiene por objetivo principal determinar si los procesos de control interno contable tienen efecto en la ejecución presupuestal del distrito de Los Olivos, 2018. La importancia de ... -
Sistema de control interno y gestión administrativa en la gerencia de administración de la Municipalidad de Lurín, 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoLa presente tesis titulada Sistema de Control Interno y Gestión Administrativa en la Gerencia de Administración de la Municipalidad de Lurín, 2021, se elaboró con el objetivo de determinar la relación entre el sistema ... -
Sistema de control y la gestión de tesorería en la Municipalidad de Lima, Distrito del Cercado de Lima, periodo 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoEste estudio se fundamenta en Establecer la relación entre el sistema de control y la gestión de tesorería en la Municipalidad de Lima, Distrito del Cercado de Lima, periodo 2021. Para poder cumplir con este objetivo ... -
Valorización de obras y la Ley de contrataciones en el sector público, Moyobamba 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEl propósito de este desarrollo de proyecto de investigación titulado “Valorización de Obras y la Ley de Contrataciones en el Sector Público, Moyobamba 2021”. Tiene objetivo principal de determinar como se relacionan ...