dc.contributor.advisor | Saenz Arenas, Esther Rosa | |
dc.contributor.author | Arone Sarasi, Liz Karen | |
dc.contributor.author | Garcia Taype, Maria Carolina | |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T00:08:43Z | |
dc.date.available | 2022-11-29T00:08:43Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/102786 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado la auditoría interna y la
ejecución presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Pallpata - Cusco,
Periodo 2021. El objetivo es demostrar el grado de correlación entre la
auditoría interna y la ejecución presupuestaria de la entidad, alcanzado
una ejecución total del presupuesto asignado hasta 66.40%, indicando un
deficiente avance programado con consecuencias negativas en el año
2021, planteando la mejora del sistema de auditoría interna del área
responsable de la ejecución presupuestaria aplicando los instrumentos de
recolección de información y aplicando el alfa de Cronbach, realizando
una encuesta de prueba piloto a 10 colaboradores, respondiendo
adecuadamente, así mismo el Alfa de Cronbach para el cuestionario de
Auditoría Interna tiene un valor de 0.919 y para la Ejecución Presupuestal
se obtuvo el valor 0.825, superando el valor y parámetro establecido
mayor a 0.800, que representa una alta confiabilidad. Asimismo, la
hipótesis general con los datos del estadígrafo de Chi cuadrado de
Pearson, evidencia que no hay correlación, ni significancia entre la
auditoría interna y la ejecución presupuestaria con una significancia mayor
a 0.422 > 0.05, demostrando que no existe relación, ambas variables son
independientes, se recomienda urgente la implementación de la Oficina
de Control Interno | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Auditoría | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Presupuestos | es_PE |
dc.title | Auditoría interna y la ejecución presupuestal en la municipalidad distrital de Pallpata - Cusco, Periodo 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Contabilidad | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Auditoría | es_PE |
renati.advisor.dni | 08150222 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0340-2198 | es_PE |
renati.author.dni | 70816171 | |
renati.author.dni | 72020494 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Costilla Castillo, Pedro Constante | |
renati.juror | Julca Garcia, Paola Corina | |
renati.juror | Saenz Arenas, Esther Rosa | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Trabajo decente y crecimiento económico | es_PE |