Implementación del control interno para agilizar las operaciones y registros del área contable en la Botica Raíza S.A.C. 2021
Date
2022Metadata
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La presente tesis, tiene como objetivo: Determinar de qué manera la
implementación del Control Interno agilizará las operaciones y registros del área
contable en la Botica Raíza S.A.C. 2021. Se desarrolló con una metodología de tipo
aplicada, diseño no experimental, con alcance descriptivo – correlacional. La
población de la actual indagación estuvo constituida por 90 trabajadores del Área
Contable en la Botica Raíza S.A.C y la muestra estuvo constituida por 40
trabajadores. Se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento, se utilizó el
cuestionario. La actual indagación se efectuó recogiendo información, la cual fue
procesada y graficada mediante tablas y gráficos estadísticos, en base al software
SPSS v.27, realizando la estadística descriptiva y la estadística inferencial, por
último, arribar a las conclusiones y proponer las recomendaciones. En los
resultados observamos que las variables poseen Sig. = “0.000 < 0.05”, es por ello
que descartamos Ho. Así también, las variables poseen una vinculación de 0.772,
esta resultante representa que la vinculación es positiva alta. En conclusión, se
determinó que la implementación del Control Interno agilizará las operaciones y
registros del área contable en la Botica Raíza S.A.C. 2021.
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