Control Interno en el área de Ventas y su consecuencia en la Situación Económica y Financiera de la empresa de servicios Financieros Odisec S.A.C. del Distrito de Trujillo, año 2017
Date
2018Metadata
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La presente tesis tiene como Objetivo General Determinar la consecuencia del Control
Interno en el área de ventas en la Situación Económica y Financiera de la empresa de
servicios Financieros Odisec S.A.C del Distrito de Trujillo, año 2017. Teniendo por
población y muestra a la empresa de servicios Financieros Odisec S.A.C del Distrito de
Trujillo, de la cual se describió la situación actual del Control Interno en el área de ventas,
luego de ello se ejecutó y determinó el análisis de la Situación Económica y Financiera de
los años 2016 y 2017. A partir de ello la información obtenida como resultado por aplicar la
entrevista, mediante el análisis documental y observación directa, las herramientas útiles
empleadas en la recolección de información y ordenamientos en las actividades realizadas
por la empresa. Aplicando el control interno en el área de ventas en la empresa de servicios
Financieros Oidisec S.A.C la partida en caja y bancos aumentó en 11.21%, en rentabilidad
de Activos aumentó en 9.44%, en rentabilidad de ventas netas aumentó en 1.97%, y su
utilidad aumentó en 0.68% con respecto del año 2016 y 2017, estos resultados obtenidos son
reflejo por la implementación del control interno en el área de ventas y distintas herramientas
de Gestión, como son: cumplimiento de las políticas y objetivos de ventas, la eficiencia en
la segregación de funciones, el cumplimiento de las distintas capacitaciones, y la realización
de los diferentes formatos encomendados por la empresa de servicios Financieros Odisec
S.A.C, como estrategia para mejorar las ventas.
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