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Mostrando ítems 1-10 de 15
Procesos de control interno contable y su efecto en la ejecución presupuestal de la municipalidad del distrito de Los Olivos, 2018
(Universidad César Vallejo, 2019)
El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo principal determinar si los procesos
de control interno contable tienen efecto en la ejecución presupuestal del distrito de Los
Olivos, 2018. La importancia de ...
Acceso abierto
El control interno y los estados financieros de la municipalidad distrital de Haquira, año 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
Las Municipalidades requieren ejecutar en sus procedimientos y actividades un
eficiente y adecuado control interno, que les permita controlar la información y los
procesos contables de manera fiable, logrando con ello ...
Acceso abierto
Informes de auditoría y la implementación de recomendaciones en la sede del Gobierno Regional de Ayacucho, 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
La investigación tuvo por objetivo, determinar la relación entre los informes de
auditoría y la implementación de recomendaciones en la gestión de la Sede del
Gobierno Regional de Ayacucho, 2021. Estudio desarrollado ...
Acceso abierto
Control interno y contrataciones de bienes en el Gobierno Regional del Cusco, 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
La investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera el control Interno se
relaciona con las contrataciones de bienes en el Gobierno Regional del Cusco,
2021. La investigación fue de tipo básica, con diseño no ...
Acceso abierto
Sistema de control interno y gestión administrativa en la gerencia de administración de la Municipalidad de Lurín, 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente tesis titulada Sistema de Control Interno y Gestión Administrativa en la
Gerencia de Administración de la Municipalidad de Lurín, 2021, se elaboró con el
objetivo de determinar la relación entre el sistema ...
Acceso abierto
Auditoria forense y su incidencia en las licitaciones de las empresas constructoras seleccionadas por la Municipalidad de Lima 2020
(Universidad César Vallejo, 2020)
El actual estudio de investigación titulada “Auditoria forense y su incidencia en
las licitaciones de las empresas constructoras seleccionadas por la
municipalidad de lima 2020”, cuyo objetivo fue Analizar si la Auditoría ...
Acceso abierto
Control interno y su influencia en la gestión por procesos de las Mypes del sector comercial en San Isidro 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación tiene como titulo “ Control interno y su influencia en la
gestión por procesos de las Mypes del sector comercial en San Isidro 2019”, se
llevo a cabo con el objetivo general de determinar de ...
Acceso abierto
Control interno en las cuentas por cobrar de la Corporación AJEPER S.A.C. Perú 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
En la presente investigación, la problemática se expresa: ¿De qué
manera influye el control interno en las cuentas por cobrar de la empresa
Corporación AJEPER S.A.C. Perú 2021? Considerando la hipótesis: El control
interno ...
Acceso abierto
Control interno y rendición de viáticos en el área de contabilidad de la Unidad de Gestión Educativa Local General Sánchez Cerro, Moquegua, 2020
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente tesis, denominada “Control interno y rendición de viáticos en el área de
contabilidad de la Unidad de Gestión Educativa Local General Sánchez Cerro,
Moquegua, 2020”, su objetivo de investigación es determinar ...
Acceso abierto
Sistema de control y la gestión de tesorería en la Municipalidad de Lima, Distrito del Cercado de Lima, periodo 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
Este estudio se fundamenta en Establecer la relación entre el sistema de control y
la gestión de tesorería en la Municipalidad de Lima, Distrito del Cercado de Lima,
periodo 2021. Para poder cumplir con este objetivo ...
Acceso abierto