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Mostrando ítems 41-50 de 61
Control interno y su incidencia en la ejecución del gasto de la unidad de tesorería en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Amazonas, 2020
(Universidad César Vallejo, 2020)
En la presente investigación, el objetivo general fue: determinar la incidencia del
control interno en la ejecución del gasto de la unidad de tesorería en la Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones - Amazonas, ...
Acceso abierto
Control interno de almacén y rotación de mercadería en la empresa Consorcio & Asociados S.A.C., Tarapoto, periodo 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
En este estudio se tuvo como objetivo determinar la relación del control interno de
almacén y la rotación de mercadería en la empresa Consorcio & Asociados S.A.C,
Tarapoto, periodo 2019. Se hizo uso de una metodología ...
Control interno y su influencia en la gestión contable de las empresas de transporte en la ciudad de Tarapoto, 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)
La investigación fue realizada con el propósito principal de determinar de qué
manera el control interno influye en la gestión contable de las empresas de
transporte en la ciudad de Tarapoto, 2022. Metodológicamente el ...
Acceso abierto
Sistema de control interno y gestión de fondo fijo de caja chica, Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, 2023
(Universidad César Vallejo, 2024)
La investigación tuvo como objetivo, determinar la relación entre el control interno
y la gestión de caja chica en la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, 2023.
Tipo de estudio aplicada, enfoque cuantitativo, diseño ...
Acceso abierto
Mecanismos del control interno en la gestión financiera del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Juanjuí, 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)
La investigación tuvo como principal objetivo determinar la relación entre los
mecanismos del control interno y la gestión financiera en el Instituto de Educación
Superior Tecnológico Privado Juanjuí, 2022. En lo que ...
Acceso abierto
Control interno y gestión financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Oriente LTDA, año 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)
El informe investigativo tuvo como objetivo Evaluar de qué manera el control interno
incide en la gestión financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Oriente
LTDA, año 2022, la metodología comprende un tipo de ...
Acceso abierto
Análisis de los resultados de la auditoría operativa y su repercusión en los procesos productivos en la empresa "Oleaginosas Amazónicas s.a" en Pucallpa en el periodo 2011
(Universidad César Vallejo, 2012)
El presente trabajo, se desarrolla en la empresa OLEAGINOSAS AMAZÓNICAS S.A.,
dedicada a la extracción, industrialización y comercialización de palma aceitera y sus
derivados.
Durante el desarrollo y crecimiento de ...
Diseño de un programa de control interno basado en el modelo coso para corregir las deficiencias del área de producción de la empresa "Importaciones Peralta" SAC de Tarapoto, en el año 2010
(Universidad César Vallejo, 2010)
La investigación denominada "Diseño de un Programa de Control Interno
Basado en el Modelo COSO para corregir las Deficiencias del Área de
Producción de la Empresa Importaciones Peralta SAC de Tarapoto, en el año
2010", ...
Control interno y su efecto en la gestión financiera, empresas Mypes del sector comercio, San Martín 2023
(Universidad César Vallejo, 2024)
El estudio tuvo como objetivo determinar el efecto del control interno sobre la gestión
financiera, empresas Mypes del sector comercio, San Martín 2023. La metodología
fue de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, ...
Acceso abierto
Evaluación y propuesta de un sistema de control interno de los inventarios para mejorar la rentabilidad en la empresa importaciones y distribuciones milagritos S.A.C de la ciudad de Nueva Cajamarca - 2012
(Universidad César Vallejo, 2013)
La investigación tuvo como objetivo Apreciar el control intemo de los
inventarios para mejorar la rentabilidad. Así mismo se muestra que los
componentes del control intemo no se aplican de forma correcta dentro de
los ...