Sistema de control interno y proceso de contratación de obras en la Municipalidad Distrital de Olmos
Fecha
2020Metadatos
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El Informe de Investigación tuvo como objetivo general identificar la relación que
existe entre el Sistema de Control Interno y el proceso de contratación de obras
de la Municipalidad Distrital de Olmos. En cuanto a la población se tomó en
cuenta la documentación financiera y legal del Área de Obras Urbano y Rural,
en la muestra, los documentos de contratación del año 2019. Los instrumentos
utilizados fueron la Guía de Entrevista y la Ficha Documental. La metodología
que se empleó fue Capacity Maturity Model Integration (CMMI). Se obtuvo como
resultado que el Sistema de Control Interno de la Entidad es ineficiente en sus
cinco componentes, ya que existe documentación desactualizada y en otros
casos no habida. De igual manera el proceso de contratación de obras se efectúa
de manera deficiente, sólo se encontró información de cinco obras, de las nueve
ejecutadas en el año 2019.
Concluimos que el Sistema de Control Interno se relaciona directamente con el
proceso de contratación de obras, en un rango de 0,8455, conformando una
relación positiva fuerte, directa y significativa, ya que a mayor eficiencia del
Sistema de Control Interno mejor se desarrollará el proceso de contratación de
obras y viceversa.
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