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dc.contributor.advisorRíos Incio, Manuel Igor
dc.contributor.advisorGarcía Vera, Waldemar Ramón
dc.contributor.authorMorales Vega, Diana Lucía Lizet
dc.contributor.authorTabara Guerrero, Karen Yerina
dc.date.accessioned2021-04-25T03:35:41Z
dc.date.available2021-04-25T03:35:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12692/58131
dc.description.abstractEl Informe de Investigación tuvo como objetivo general identificar la relación que existe entre el Sistema de Control Interno y el proceso de contratación de obras de la Municipalidad Distrital de Olmos. En cuanto a la población se tomó en cuenta la documentación financiera y legal del Área de Obras Urbano y Rural, en la muestra, los documentos de contratación del año 2019. Los instrumentos utilizados fueron la Guía de Entrevista y la Ficha Documental. La metodología que se empleó fue Capacity Maturity Model Integration (CMMI). Se obtuvo como resultado que el Sistema de Control Interno de la Entidad es ineficiente en sus cinco componentes, ya que existe documentación desactualizada y en otros casos no habida. De igual manera el proceso de contratación de obras se efectúa de manera deficiente, sólo se encontró información de cinco obras, de las nueve ejecutadas en el año 2019. Concluimos que el Sistema de Control Interno se relaciona directamente con el proceso de contratación de obras, en un rango de 0,8455, conformando una relación positiva fuerte, directa y significativa, ya que a mayor eficiencia del Sistema de Control Interno mejor se desarrollará el proceso de contratación de obras y viceversa.en_US
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad César Vallejoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UCVes_PE
dc.sourceUniversidad César Vallejoes_PE
dc.subjectContrataciones públicases_PE
dc.subjectMunicipalidades - Control internoes_PE
dc.subjectMunicipalidades - Auditoríaes_PE
dc.titleSistema de control interno y proceso de contratación de obras en la Municipalidad Distrital de Olmoses_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
thesis.degree.grantorUniversidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
dc.description.sedeChiclayoes_PE
dc.description.escuelaEscuela de Contabilidades_PE
dc.description.lineadeinvestigacionAuditoríaes_PE
renati.advisor.dni42642430
renati.advisor.dni16464113
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-6690-369Xes_PE
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-4766-1290es_PE
renati.author.dni46956545
renati.author.dni71415268
renati.discipline411026es_PE
renati.jurorGarcía Vera, Waldemar Ramón
renati.jurorRíos Incio, Manuel Igor
renati.jurorSuárez Santa Cruz, Liliana del Carmen
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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