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dc.contributor.advisorMucha Paitán, Mariano
dc.contributor.authorCiña Ciña, María Milagros
dc.date.accessioned2022-06-14T02:19:42Z
dc.date.available2022-06-14T02:19:42Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12692/90054
dc.description.abstractLa presente tesis, denominada “Control interno y rendición de viáticos en el área de contabilidad de la Unidad de Gestión Educativa Local General Sánchez Cerro, Moquegua, 2020”, su objetivo de investigación es determinar la relación que existe entre el Control Interno y la rendición de viáticos en el área de contabilidad de la Unidad de Gestión Educativa Local General Sánchez Cerro, Moquegua, 2020, con el propósito de contribuir en la mejora del control interno. La tesis tiene como diseño de investigación No Experimental, transversal, descriptivo Correlacional, la población objetivo está constituida por 34 trabajadores administrativos ambos sexos, entre nombrados y contratados en el ejercicio 2020, se trabajó con toda la población, siendo un muestreo no probabilístico, se aplicó dos instrumentos, uno para el Control Interno y uno para la Rendición de Viáticos, que tenían una confiabilidad medida con el coeficiente Alpha de Cronbach de 0.812 y 0.943 respectivamente. En la validez de contenido de los instrumentos se determinó mediante juicio de expertos. Así mismo se probó que existe una correlación positiva moderada entre las variables Control Interno y Rendición de Viáticos, según el estadístico Tau b Kendall arroja un coeficiente de 0,494 y el valor de p=0,000 es menor a 0,05; se acepta la hipótesis alterna general “Existe una relación entre el control Interno y la rendición de viáticos en el área de contabilidad de la Unidad de Gestión Educativa Local General Sánchez Cerro, Moquegua, 2020”.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad César Vallejoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UCVes_PE
dc.sourceUniversidad César Vallejoes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectEvaluación de riesgoes_PE
dc.subjectAmbiente de trabajoes_PE
dc.subjectAuditoría contablees_PE
dc.titleControl interno y rendición de viáticos en el área de contabilidad de la Unidad de Gestión Educativa Local General Sánchez Cerro, Moquegua, 2020es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
thesis.degree.grantorUniversidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
dc.description.sedeLima Nortees_PE
dc.description.escuelaEscuela de Contabilidades_PE
dc.description.lineadeinvestigacionAuditoríaes_PE
renati.advisor.dni17810102
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-0097-6869es_PE
renati.author.dni72225741
renati.discipline411026es_PE
renati.jurorSaenz Arenas, Esther Rosa
renati.jurorAlvarez Lopez, Alberto
renati.jurorMucha Paitan, Mariano
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.description.ligEducación y calidad educativaes_PE
dc.description.rsuDesarrollo económico, empleo y emprendimientoes_PE
dc.description.odsCiudades y comunidades sostenibleses_PE


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