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Mostrando ítems 31-40 de 92
Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa comercializadora de frutas Corporación Zeland E.I.R.L., Juliaca, Puno, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
En este trabajo se tiene como objetivo general determinar si el control interno
incide en la rentabilidad de la empresa comercializadora de frutas corporación
zeland -E.I.R.L. Juliaca 2021,donde se usa el método cuantitativo ...
Acceso abierto
Control interno y su incidencia en la gestión de almacén del Gobierno Regional de Tacna, 2020
(Universidad César Vallejo, 2022)
El presente informe de investigación titulado “Control interno y su incidencia en la
gestión de almacén del Gobierno Regional de Tacna, 2020”, se realizó con el
objetivo de determinar de qué manera el control interno ...
Acceso abierto
Control interno y su influencia en la gestión contable de la Corte Superior de Justicia de Ancash, Huaraz – 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
En el estudio se planteó como objetivo establecer la influencia del Control interno
en la Gestión Contable de la Corte Superior de Justicia de Ancash, Huaraz – 2021.
La parte metodológica utilizada fue de origen aplicada, ...
Acceso abierto
Auditoría financiera y la rentabilidad de la Empresa Fossal S.A.A, Surco, periodo 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
El objeto de la tesis fue determinar de qué manera una auditoría financiera
puede relacionarse, influir, incidir en la rentabilidad, la eficiencia, los objetivos y el
control de una empresa, en este caso se utilizó para ...
Acceso abierto
El control interno en el proceso de adquisición en la unidad de abastecimiento de la Universidad Nacional Huancavelica, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad, analizar cómo se realiza
el Control Interno en el Proceso de Adquisición en la Unidad de Abastecimiento de
la Universidad Nacional de Huancavelica, en el periodo ...
Acceso abierto
Relación entre el control interno y la gestión del programa de vaso de leche en la municipalidad distrital de Marcavelica Piura – 2013
(Universidad César Vallejo, 2013)
El objetivo de esta investigación ha sido Establecer la relación que existe entre el
Control Interno y la Gestión del Programa de Vaso de Leche en la Municipalidad Distrital
de Marcavelica - Sullana; con la finalidad de ...
Nivel de implementación del control interno en el proceso de auditoría financiera de las empresas hidrobiológicas del distrito de Paita en el periodo 2010-2013
(Universidad César Vallejo, 2014)
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar el nivel de
implementación del control interno como consecuencia de la auditoría financiera de las empresas
hidrobiológicas del distrito de Paita ...
Diagnóstico del sistema de control interno para mejorar la gestión administrativa en la empresa distribuciones G&A S.A.C. Nuevo chimbote-2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
La investigación titulada “Diagnóstico del sistema de control interno para
mejorar la gestión administrativa en la Empresa Distribuciones G&A S.A.C.
Nuevo Chimbote-2021”, analiza el sistema de control interno que se ...
Acceso abierto
Sistema de control interno en el área de inventarios en la empresa comercializadora de licores, Chiclayo
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación titulada Sistema de control interno en el área de
inventarios en la empresa comercializadora de licores, Chiclayo, presentó como
objetivo general, determinar de qué manera el control interno ...
Acceso abierto
Análisis de las contrataciones de servicios iguales o inferiores a 8 UIT, en la Universidad Nacional de Educación, Lurigancho 2020
(Universidad César Vallejo, 2020)
El presente informe de investigación tuvo como objetivo analizar las contrataciones
de servicios iguales o inferiores a 8 UIT, en la Universidad Nacional de Educación,
Lurigancho 2020. La metodología de la investigación ...