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Control interno como herramienta para reducir los Costos Laborales en el departamento de producción de una curtiembre, Lima 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general “Determinar la relación
entre el Control Interno y los costos laborales de una curtiembre, Lima 2021”, para lo
cual se ha empleado el tipo de investigación ...
Acceso abierto
Auditoría interna y gestión de riesgo en empresas automotriz, distrito de San Isidro, año 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
El actual trabajo de investigación está referida a la Auditoría Interna y la gestión de
riesgo en empresas Automotriz en el distrito de San isidro, un sector en continuo
crecimiento, que no solo genera el aumento de ...
Acceso abierto
Auditoria de cumplimiento y la ejecución presupuestal en la municipalidad provincial de Víctor Fajardo, distrito de Huancapi – Ayacucho periodo 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo evaluar qué relación tiene
la auditoría de cumplimiento y la ejecución presupuestaria en la Municipalidad
Distrital de Huancapi, la finalidad es que los funcionarios ...
Acceso abierto
Análisis comparativo del control de cuentas por pagar antes y durante la pandemia del COVID-19, en DIMOSAC, periodos: 2018 al 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
El presente estudio buscó analizar de manera comparativa el control de las cuentas
por pagar, antes y durante la pandemia de la COVID-19, en la empresa DIMOSAC,
dentro de los periodos: 2018 al 2021. La investigación se ...
Acceso abierto
Auditoría interna y la rentabilidad de las concesionarias de automóviles del distrito de Surquillo, Año 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación titulada “Auditoría interna y la rentabilidad en las
concesionarias de automóviles del distrito de Surquillo, Año 2020”, cuyo objetivo
principal fue determinar la relación entre l aauditoria ...
Acceso abierto
Control interno y gestión de caja chica de la Corte Superior de Justicia de San Martín, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La finalidad de este estudio fue determinar la relación entre el control interno y el
manejo adecuado de la caja chica de la Corte Superior de Justicia de San Martín,
2020, realizado bajo enfoque cuantitativo, con ...
Acceso abierto
Control previo y ejecución de pagos del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola, provincia de Nasca-Ica, periodo 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente tesis titulada “El control previo y ejecución de pagos en el Hospital
Ricardo Cruzado Rivarola, periodo 2020”, tiene como objetivo conocer si el control
previo se relaciona directamente con el procedimiento ...
Acceso abierto
Auditoría de cumplimiento y los procedimientos de selección de contrataciones de bienes y servicios en la municipalidad distrital de Limatambo-Cusco, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente trabajo tiene como objetivo principal Poder determinar la relación que
existe de la auditoria de cumplimiento frente al procedimiento de selección de la
Municipalidad de Limatambo, años 2020, en su metodología ...
Acceso abierto
El control interno de caja y su influencia en la rentabilidad de la empresa Alcides Quiroz Diaz Medic S.A.C., San Juan de Lurigancho, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
Si se quiere lograr eficiencia en la gestión financiera y administrativa de una
organización es recomendable implementar el control interno, es aplicable a
cualquier empresa no importa el tamaño de esta, pues debe ser ...
Acceso abierto
Auditoría tributaria en la prevención de los riesgos tributarios de las pymes de Comas 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente informe de investigación titulado: Auditoria tributaria en la
prevención de los riesgos tributarios de las PYMES de Comas 2021; cuyo objetivo
es analizar la influencia de la auditoria tributaria en la ...
Acceso abierto