Search
Auditoría interna y la certificación BPA en las droguerías del distrito de Los Olivos, 2017
(Universidad César Vallejo, 2017)
Esta investigación denominada “Auditoría interna y la certificación BPA en las
droguerías del distrito de Los Olivos, 2017”, se efectuó debido a sucesos
problemáticos con la certificación en distintas droguerías del ...
Acceso abierto
Auditoría financiera y su relación con la gestión de las ONG protectoras del medio ambiente, Lince, 2017
(Universidad César Vallejo, 2017)
La presente investigación “Auditoría Financiera y su relación con la Gestión de
las ONG Protectoras Del Medio Ambiente, Lince, 2017”, por el cual el objetivo
general de esta investigación fue determinar cómo se relaciona ...
Estudio del control interno y liquidez en el área de contabilidad en la Empresa Peruana de Combustibles S.A. - San Isidro - 2017
(Universidad César Vallejo, 2017)
Estudio del control interno y Liquidez en el área de contabilidad en la empresa
Peruana de Combustibles S.A.- San Isidro - 2017. Tuvo como Objetivo General
Determinar cómo se relaciona el estudio del control interno con ...
Acceso abierto
Auditoría interna y su influencia en el sistema de inventarios de productos terminados en la Empresa A&D Químicos y Diversos S.A., SMP-2019
(Universidad César Vallejo, 2019)
El presente trabajo de tesis titulado “Auditoría interna y su influencia en el sistema de inventarios de productos terminados en la empresa A&D Químicos y Diversos S.A., SMP-2019”, cuyo objetivo fue Determinar la influencia ...
Peritaje contable y su efecto en el lavado de activos, Dirección de Investigación Criminal PNP Lima – 2019
(Universidad César Vallejo, 2019)
El estudio Peritaje contable y su efecto en el lavado de activos, Dirección de Investigación Criminal PNP Lima, tuvo por objetivo determinar el efecto del peritaje contable en el lavado de activos, contando con la base ...
Acceso abierto
Auditoría gubernamental y control interno en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, año 2017
(Universidad César Vallejo, 2019)
La tesis realizada, nació de la importancia que tiene la Auditoría gubernamental y Control Interno en las entidades públicas del estado, se ha realizado con el objetivo de demostrar la relación existente. La auditoría ...
Acceso abierto
Auditoría financiera y la calidad de los estados financieros en las empresas de transporte de bienes, distrito Santa Anita - 2018
(Universidad César Vallejo, 2019)
En estos tiempos la auditoria financiera está buscando mejorar los procesos contables para una correcta elaboración de los estados financieros, llevando a cabo un informe correcto con las observaciones necesarias para que ...
Acceso abierto
Control posterior y cumplimiento de metas del programa jóvenes productivos, Villa El Salvador 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
En el presente informe de investigación tiene como objetivo general determinar
el control posterior y su relación con el cumplimiento de metas, y los objetivos
específicos son; de qué manera el control posterior se ...
Acceso abierto
Auditoria financiera y la información de los estados financieros del consorcio Gran Pirámide, La Victoria 2018
(Universidad César Vallejo, 2020)
El presente trabajo de investigación se realizó, con el objetivo de Determinar de
qué manera la Auditoria Financiera se relaciona en la toma de decisiones del
Consorcio Gran Pirámide, La Victoria 2018, siguiendo el enfoque ...
Acceso abierto
Auditoria interna y las infracciones tributarias en la empresa Lavatex Perú Sac, 2018
(Universidad César Vallejo, 2019)
El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar cómo la auditoria interna se relaciona con las infracciones tributarias en la empresa Lavatex Peru Sac, 2018. La importancia del estudio radica en contar ...
Acceso abierto