Search
Auditoría interna y su relación con la gestión contable de las empresas azucareras de Lima, 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)
La presente investigación tiene como objetivo general determinar en qué medida la
auditoría interna se relaciona con la gestión contable de las empresas azucareras de Lima,
2018. La investigación se enmarcó en una ...
La rentabilidad en la empresa Explore Los Andes EIRL período 2017-2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
Para la presente tesis, el objetivo de estudio fue analizar la rentabilidad de la
empresa de transporte turístico Explore Los Andes EIRL en los periodos 2017 al
2019. La metodología utilizada correspondió a la de un ...
Rentabilidad de Alicorp S.A.A., registrada en la Superintendencia del Mercado de Valores, 2017-2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
El presente trabajo de investigación se planteó con el objetivo general de
analizar la rentabilidad de Alicorp S.A.A., en los periodos 2017-2019 y como
planteamiento al problema que motivó a elaborar este proyecto de ...
Acceso abierto
Control interno y las adquisiciones de bienes menores a 8 UIT del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, año 2019
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación intitulada “Control Interno y las Adquisiciones de
Bienes menores a 8 UIT del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, año
2019”, tuvo como objetivo identificar la relación entre el control ...
Acceso abierto
Auditoría operativa y su relación con la gestión en las empresas manufactureras de colchones en el Callao, 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)
La investigación tiene como objetivo general, reconocer los efectos de la auditoria
operativa en la mejora de la gestión en las empresas manufactureras de colchones
en Callao, 2018, para lo cual, se exploró en fuentes ...
Acceso abierto
La auditoría operativa y la gestión logística de la empresa Inversiones Megavisión S.A.C del distrito de La Victoria, Lima, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
El objetivo de esta tesis fue, identificar la relación existente entre la auditoria
operativa y la gestión logística de la EMPRESA INVERSIONES MEGAVISIÓN S.A.C
del distrito de La Victoria, Lima, 2021, en tiempos de ...
Acceso abierto
El control interno y la gestión del patrimonio en la Corporación de Negocios Huascarán SAC, Lima, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
La investigación que se elaboró en la Corporación de Negocios Huascarán SAC
determinó la relación existente entre el control interno y la gestión del patrimonio,
debido a la relevancia de los datos obtenidos, que radicó ...
Acceso abierto
Auditoría financiera y su relación con la liquidez en las empresas Metal Mecánica, de la Provincia Constitucional del Callao, 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)
La presente investigación “Auditoria Financiera y su relación con la liquidez en las
empresas de Metal Mecánica de la Provincia Constitucional del Callao, 2018” cuyo
objetivo de estudio es determinar la relación entre ...