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Control interno y su relación con la gestión financiera de la empresa TEXGROUP S.A. Ate – 2019
(Universidad César Vallejo, 2019)
Esta investigación titulada “Control interno y su relación con la gestión financiera
de la empresa TEXGROUP S.A. Ate – 2019” tiene como objetivo determinar el
nivel de relación que existe entre ambas variables del estudio. ...
Análisis de los resultados de la auditoría operativa y su repercusión en los procesos productivos en la empresa "Oleaginosas Amazónicas s.a" en Pucallpa en el periodo 2011
(Universidad César Vallejo, 2012)
El presente trabajo, se desarrolla en la empresa OLEAGINOSAS AMAZÓNICAS S.A.,
dedicada a la extracción, industrialización y comercialización de palma aceitera y sus
derivados.
Durante el desarrollo y crecimiento de ...
Diseño de un programa de control interno basado en el modelo coso para corregir las deficiencias del área de producción de la empresa "Importaciones Peralta" SAC de Tarapoto, en el año 2010
(Universidad César Vallejo, 2010)
La investigación denominada "Diseño de un Programa de Control Interno
Basado en el Modelo COSO para corregir las Deficiencias del Área de
Producción de la Empresa Importaciones Peralta SAC de Tarapoto, en el año
2010", ...
Evaluación y propuesta de un sistema de control interno de los inventarios para mejorar la rentabilidad en la empresa importaciones y distribuciones milagritos S.A.C de la ciudad de Nueva Cajamarca - 2012
(Universidad César Vallejo, 2013)
La investigación tuvo como objetivo Apreciar el control intemo de los
inventarios para mejorar la rentabilidad. Así mismo se muestra que los
componentes del control intemo no se aplican de forma correcta dentro de
los ...
Evaluación de las acciones de control y su relación con la toma de decisiones en el área de créditos y cobranza de la empresa LUCKY MOTORS PERÚ S.R.L. de la ciudad de Tarapoto año 2013
(Universidad César Vallejo, 2014)
En el complejo y competitivo mundo de los negocios, aun cuando las empresas cuenten con
magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, es necesario
el empleo de instrumentos de gestión ...
Evaluación del control interno efectuado en la ejecución presupuestal de obras de la municipalidad distrital de Morales - año 2009
(Universidad César Vallejo, 2011)
El principal objetivo de este trabajo de investigación es • describir los resuhados
obtenidos en la evaluaci6n del control interno del piesupuesto de obras de la
Municipalidad distrital de Morales, ejecutado en el periodo ...
Evaluación de control interno y su incidencia en la ejecución de gastos en la Municipalidad Distrital de Huimbayoc 2012 – 2013
(Universidad César Vallejo, 2014)
En el complejo y competitivo mundo de la gestión pública, aun cuando las municipalidades tiene
organización administrativa adecuada y jurídica así como la formulación de sus planes
estratégicos es necesario el empleo de ...
Propuesta, basada en el informe coso, componente supervisión y monitoreo, para mejorar el control interno en las guardias hospitalarias del Hospital II-2 Tarapoto - periodo 2010
(Universidad César Vallejo, 2011)
Se propone "EVALUACIÓN Y PROPUESTA, BASADA EN EL INFORME
COSO, COMPONENTE DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO, PARA
MEJORAR EL CONTROL INTERNO EN LAS GUARDIAS
HOSPITALARIAS DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL
HOSPITAL 11-2 ...
Evaluación del control interno y su relación con el cumplimiento de metas de venta de la empresa IMAX CONNECTIONS de la ciudad de Tarapoto en el año 2014
(Universidad César Vallejo, 2014)
La investigación tiene como finalidad de Apreciar el control interno y establecer su relación con el
cumplimiento de metas de venta de la empresa IMAX CONNECTIONS de la ciudad de Tarapoto en
el año 2014.
Se tiene un ...
Evaluación y propuesta de acciones de control basado en la auditoría integral, para prevenir el fraude y la corrupción, en la sede central del gobierno regional de San Martín en el año 2010
(Universidad César Vallejo, 2011)
El presente trabajo de investigación se focaliza en la situación de que en la sede
central del Gobierno Regional de San Martín, se desconocen las causas de las
deficiencias de control interno, que conllevan a la comisión ...