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Mostrando ítems 21-30 de 106
Auditoría interna y la ejecución presupuestal en la municipalidad distrital de Pallpata - Cusco, Periodo 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
El presente trabajo de investigación titulado la auditoría interna y la
ejecución presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Pallpata - Cusco,
Periodo 2021. El objetivo es demostrar el grado de correlación entre ...
Acceso abierto
Auditoria operativa y su influencia en la gestión financiera en las empresas de Pinturas y Solventes, Carabayllo - Lima, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
El estudio tuvo como objetivo determinar de qué manera la auditoria operativa
influye en la gestión financiera en las empresas de Pinturas y Solventes,
Carabayllo – Lima, 2021. La metodología fue bajo un enfoque cuantitativo ...
Acceso abierto
Control interno y gestión de tesorería en la municipalidad distrital de Cuyocuyo, departamento de Puno, año 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente investigación tuvo como objetivo: Determinar la relación entre el
control interno y la gestión de tesorería en la Municipalidad distrital de Cuyocuyo,
departamento de Puno, año 2021. La metodología fue de ...
Acceso abierto
Auditoría financiera y su relación en la informalidad de las cooperativas financieras, en la provincia de Chincha-Ica, periodo 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
El trabajo de investigación tiene por objetivo definir la relación que hay entre la
auditoria financiera y la informalidad de las cooperativas de la Provincia de Chincha.
La auditoría financiera es importante, ya que su ...
Acceso abierto
Ejecución presupuestal de gasto en los programas presupuestales de la dirección zonal AGRO RURAL, Cusco, periodo 2014-2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
La siguiente pesquisa, se propuso como pretensión principal, determinar la relación
de la ejecución presupuestal con el cumplimiento de los programas presupuestales
de la Dirección Zonal AGRO RURAL, Cusco, periodo ...
Acceso abierto
Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa comercializadora de frutas Corporación Zeland E.I.R.L., Juliaca, Puno, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
En este trabajo se tiene como objetivo general determinar si el control interno
incide en la rentabilidad de la empresa comercializadora de frutas corporación
zeland -E.I.R.L. Juliaca 2021,donde se usa el método cuantitativo ...
Acceso abierto
Auditoría financiera y la rentabilidad de la Empresa Fossal S.A.A, Surco, periodo 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
El objeto de la tesis fue determinar de qué manera una auditoría financiera
puede relacionarse, influir, incidir en la rentabilidad, la eficiencia, los objetivos y el
control de una empresa, en este caso se utilizó para ...
Acceso abierto
Auditoría de gestión y su incidencia en la rentabilidad de las empresas de servicios eléctricos en el distrito de Los Olivos periodo, 2015
(Universidad César Vallejo, 2015)
El presente trabajo de investigación con el título “Auditoria de gestión y su
incidencia en la rentabilidad de las empresas de servicios eléctricos en el distrito
de Los Olivos periodo, 2015”, se realizó con la finalidad ...
Auditoria tributaria y su relación con la NIC 16, en las empresas de servicios de alquiler de grupos electrógenos, Callao 2016
(Universidad César Vallejo, 2017)
La presente investigación titulada “Auditoria tributaria y su relación con la NIC 16,
en las empresas de servicios de alquiler de grupos electrógenos, Callao 2016”, el
cual tuvo como objetivo general demostrar de qué ...
Acceso abierto
Control interno y estados financieros, en el departamento de contabilidad de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017
(Universidad César Vallejo, 2017)
Control interno y estados financieros, tesis para obtener el título profesional de
contador público, el objeto de estudio fue la relación que existe entre el control
interno y estados financieros, en el departamento de ...