Browsing by Subject "Auditoria Interna"
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Análisis de Auditoria Interna al Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en una Empresa Constructora de Carreteras en Moquegua. 2016-2018
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoLas empresas si quieren modernizarse y ser competitivas deben contar con “un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional “(SGSSO) y de haberse implementado requiere de una evaluación permanente “que permita el ... -
Análisis del control interno en la empresa cementera Pacasmayo S. A. A., Santiago de Surco, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoEl propósito del presente estudio fue analizar los niveles del control interno en la Empresa Cementera Pacasmayo S. A. A., en el distrito de Surco en el año 2020. El objetivo del estudio se enfocó en analizar los niveles ... -
Auditoría financiera y su influencia en la liquidez de las cooperativas de ahorro y crédito del distrito de Wanchaq-Cusco, 2019
(Universidad César Vallejo, 2019)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación titulado “Auditoría Financiera y su influencia en la Liquidez de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del distrito de Wánchaq-Cusco, 2019”, tiene como objetivo general Determinar cómo ... -
Auditoria interna y conciliaciones bancarias de la unidad de cuentas Judiciales del Fuero Militar Policial, Año 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoLa investigación realizada sobre la Auditoría Interna y Conciliaciones bancarias de la Unidad de Cuentas Judiciales del Fuero Militar Policial, año 2020” tuvo como propósito determinar como la Auditoría Interna se relaciona ... -
Auditoría interna y la gestión de las empresas de seguridad en el distrito de San Miguel, 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoLa actual investigación cuyo título es “Auditoría interna y la gestión de las empresas de seguridad en el distrito de San Miguel, 2018”, considera como objetivo principal determinar la relación de la auditoría integral ... -
Auditoria interna y su incidencia en el control contable en la empresa constructora Pérez y Pérez S.A.C. de la ciudad de Moyobamba, año 2017
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoLa investigación realizada lleva por título “Auditoria interna y su incidencia en el control contable en la empresa Constructora Pérez y Pérez S.A.C. de la Ciudad de Moyobamba, año 2017” la cual cuenta como objetivo general ... -
Auditoría interna y su incidencia en la rentabilidad financiera de las empresas industriales de San Juan de Lurigancho 2018
(Universidad César Vallejo, 2019)El presente trabajo de investigación “Auditoria interna y su incidencia en la rentabilidad financiera de las empresas industriales de San Juan de Lurigancho 2018”. Que tiene como objetivo determinar de qué manera la ... -
Auditoria interna y su incidencia en toma de decisiones en las tiendas Mall Aventura Plaza, Bellavista 2019
(Universidad César Vallejo, 2019)Acceso abiertoLa presente investigación titulada "Auditoria Interna y su incidencia en Toma de Decisiones en las tiendas Mali Aventura Plaza, Bellavista 2019" tiene como objetivo principal determinar la incidencia de la auditoria ... -
Auditoría interna y su relación con la gestión en las medianas empresas de transportes de carga pesada Callao, 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)El presente trabajo de investigación desarrollado, tuvo como objetivo general: “Precisar en qué medida la Auditoría Interna se relaciona con la Gestión en las medianas empresas de Transportes de carga pesada Callao, ... -
Control interno y la contabilidad gerencial en la fábrica de ladrillos y cerámicas El Mirador S.A.C., Cusco 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoLa presente investigación titulada: “Control Interno y la Contabilidad Gerencial en la Fábrica de Ladrillos y Cerámicas El Mirador S.A.C., Cusco 2020”, tuvo como objetivo general determinar de qué manera se relaciona el ... -
Control interno y los procesos de adquisiciones directas de la Dirección Regional de Educación de Puno, año 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación que titula “CONTROL INTERNO Y LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DIRECTAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PUNO, AÑO 2020” tuvo como objetivo general Determinar la relación que ... -
Oficina de control interno y su regulación en los gobiernos locales de la Provincia Constitucional del Callao - 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoEl actual trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la incidencia de la Oficina de Control Interno y su regulación en los gobiernos locales de la Provincia Constitucional del Callao, 2018, lo cual ... -
Sistemas contables y su influencia en la auditoría interna en las Medianas Empresas del Distrito del Callao 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación tiene como objetivo general “Determinar la influencia de los sistemas contables con la auditoria interna en las medianas empresas del Callao, 2018”. El método utilizado fue hipotético ...