Browsing by Subject "control interno"
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Análisis de control interno y propuesta de una auditoría administrativa para la Empresa OB Ingenieros Contratistas S.R.L. Nuevo Chimbote 2017
(Universidad César Vallejo, 2017)En el presente trabajo de investigación se ha planteado como objetivo general: Realizar un análisis de Control Interno y propuesta de Auditoría Administrativa para la Empresa OB Ingenieros Contratistas S.R.L, Nuevo ... -
Análisis Del Control Interno Y Propuesta De Instrumentos De Gestión Para La Empresa Metal Mecánica Mantilla E.I.R.L Chimbote -2017
(Universidad César Vallejo, 2017)En el presente trabajo de investigación se ha planteado como objetivo general, efectuar un análisis del control de interno y plantear una propuesta de instrumentos de gestión para la empresa “METAL MECANICA MANTILLA ... -
Auditoría forense como estrategia técnica para el fortalecimiento del control interno en Molindustrias San Miguel de Piura SAC. Chiclayo - 2016
(Universidad César Vallejo, 2016)Acceso abiertoEl trabajo de Investigación titulado“AUDITORÍA FORENSE COMO ESTRATEGIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN MOLINDUSTRIAS SAN MIGUEL DE PIURA SAC. CHICLAYO-2016” se llevó a cabo en las áreas de Gerencia ... -
Control interno de existencias y su incidencia en la situación económica y financiera de la empresa ISISA, Trujillo -Año 2016
(Universidad César Vallejo, 2017)La presente investigación tiene como objetivo general analizar el control interno de existencias y sus incidencias en la situación económica y financiera e la empresa Ingeniería de Sistemas Industriales SA, Trujillo- Año ... -
Control Interno de Inventarios y su incidencia en la Gestión Financiera del Hotel Villa de Paris Chachapoyas - Trujillo, 2017
(Universidad César Vallejo, 2018)El presente trabajo de investigación tiene por objetivo principal determinar la incidencia del Control Interno de Inventarios en la Gestión Financiera de la empresa Hotel Villa de Paris-Chachapoyas, Trujillo 2017 para ... -
Control Interno del Activo Fijo y su Incidencia en la Rentabilidad de la Empresa Salud y bienestar S.A.C. en la ciudad de Trujillo, año 2017
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoLa presente tesis tiene como objetivo Determinar si el Control Interno del Activo Fijo incide en la Rentabilidad de la Empresa Salud y Bienestar S.A.C, en la ciudad de Trujillo año 2017. Dado que la población y muestra ... -
Control interno del área de almacén y su efecto en la rentabilidad de la empresa textil Leliru SAC, Trujillo – 2017
(Universidad César Vallejo, 2018)Esta tesis es un trabajo de investigación que tiene como objetivo determinar el efecto del control interno del área de almacén en la rentabilidad de la empresa textil Leliru SAC, Trujillo – 2017. Para tal efecto se desarrolló ... -
Control Interno del Área de Almacén y su Incidencia en la Situación Financiera de la Empresa Constructora Consorcio SOLMECOCI PERÚ S.A.C.- 2014
(Universidad César Vallejo, 2015)Acceso abiertoEn la actualidad contar con un adecuado sistema de control interno se ha vuelto una necesidad primordial en las empresas. Las políticas, organización, prácticas y procedimientos empleados para llevar a cabo adecuadamente ... -
Control Interno en la Gestión de Compras y su incidencia en las ventas de mango kent y palta hass de la Empresa Asica Farms SAC – Trujillo - año 2016 y 2017
(Universidad César Vallejo, 2017)Acceso abiertoEl objetivo general de esta investigación fue determinar la incidencia del Control Interno de la Gestión de Compras en las ventas de mango kent y palta hass de la Empresa Asica Farms SAC Trujillo, 2016 y 2017. El diseño ... -
Control interno y comportamiento ético en los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Casma, 2017
(Universidad César Vallejo, 2017)Acceso abiertoEl objetivo general de la presente investigación fue: Determinar la relación que existe entre el control interno y el comportamiento ético de los trabajadores de la UGEL Casma, 2017. La investigación se llevó a cabo con ... -
Control interno y procesos de contrataciones según el personal de logística del hospital nivel IV Guillermo Almenara Irigoyen, Lima -2018
(Universidad César Vallejo, 2018)La investigación titulada: Control interno y los procesos de selección de las contrataciones del Estado según el personal de logística en el hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, Lima -2018, tuvo como objetivo ... -
Control interno y su influencia en los procesos de gestión y desarrollo humano del personal de dos entidades públicas, Lima - 2017
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoLa presente investigación titulada control interno y su influencia en los procesos de gestión y desarrollo humano del personal de dos entidades públicas, Lima – 2017, tuvo como objetivo general determinar la Influencia ... -
Evaluación del control interno y su influencia en los procesos de contrataciones de servicios en el área de Adquisiciones del Seguro Social de Salud en el periodo 2016 Chimbote
(Universidad César Vallejo, 2017)Acceso abiertoEl objetivo general del presente trabajo de investigación es Determinar la influencia del control interno en los procesos de contrataciones de servicios en el área de adquisiciones del Seguro Social de Salud en el periodo ... -
Influencia del control interno en la ejecución presupuestal del Gobierno Regional de Ancash- Sede Central en el 2017
(Universidad César Vallejo, 2017)Acceso abiertoLa investigación denominada “Influencia del control interno en la ejecución presupuestal del Gobierno Regional de Ancash- Sede Central en el 2017”, tuvo por finalidad analizar la influencia entre ambas variables. El ... -
Propuesta de un plan de auditoría para mejorar el control de existencias del Area de Almacén - Gobierno Regional Amazonas - 2016
(Universidad César Vallejo, 2016)El Gobierno Regional Amazonas es una Institución del Estado, tiene un Almacén dentro de su Organigrama, el cual no cuenta con Un Plan de Auditoria para Mejorar el Control de Existencias del Área de Almacén del Gobierno ... -
Propuesta de un Plan de Auditoría para mejorar el control interno del Área de Tesorería, Municipalidad Distrital de Cuispes Bongará Amazonas 2016
(Universidad César Vallejo, 2016)El objetivo central del estudio fue proponer un plan de auditoria para mejorar el control interno del área de tesorería, Municipalidad Distrital de Cuispes Bongará Amazonas 2016. Para lo cual se planteó el siguiente problema ... -
Sistema De Control Interno Para La Mejora De La Organización Contable En La Empresa Frio Frías E.I.R.L -2016 - Paita
(Universidad César Vallejo, 2017)Acceso abiertoLa presente investigación tiene como título “Sistema de control interno para la mejora de la organización contable de la empresa Frio Frías E.I.R.L 2016 – Paita”; La investigación es de tipo descriptivo-correlacional con ...