Listar por tema "Control Interno"
Mostrando ítems 1-20 de 188
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Alternativas que efectivizan el control interno y reducción de la corrupción en las adquisiciones del estado en la Municipalidad Provincial de Chiclayo
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo como objetivo general Proponer Alternativas que efectivizan el control Interno para reducir la corrupción en las Adquisiciones del Estado en la Municipalidad Provincial de Chiclayo. La ... -
El ambiente de control y la valoración del riesgo en la Unidad de Administración del Programa Nacional de Saneamiento Rural-PNSR 2016
(Universidad César Vallejo, 2017)Acceso abiertoEsta investigación, realizada en el segundo semestre del año 2016, tuvo como objetivo, medir entre los miembros de la unidad de administración del Programa Nacional de Saneamiento Rural-PNSR, el grado de conocimiento que ... -
Análisis del control interno en las unidades desconcentradas regionales del Seguro Integral de Salud
(Universidad César Vallejo, 2017)Acceso abiertoEl presente estudio se enfoca en analizar cómo se manifiestan los riesgos en el Control Interno de los procesos y procedimientos en tres Unidades Desconcentradas Regionales (UDRs) del Sistema Integral de Salud (SIS), teniendo ... -
Análisis del control interno y propuesta de una auditoría de gestión para la Empresa Pesquera Exalmar SAA. Chimbote, 2017
(Universidad César Vallejo, 2017)En el presente trabajo de investigación se planteó como objetivo general: Determinar un Análisis de Control Interno y elaborar una propuesta de Auditoría de Gestión para la Empresa Pesquera Exalmar S.A.A, Chimbote, 2107. ... -
Aplicación de la NIC 18 y estados financieros en la empresa Depósitos S.A., Lima 2016
(Universidad César Vallejo, 2017)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación busca establecer la relación del control interno y eficacia organizacional de la empresa Multiservicios KFB Perú S.A.C. del distrito de San Juan de Lurigancho, para esto se tomó como ... -
“Auditoría Gubernamental y el Gasto Público en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, del Cercado de Lima en el año 2017”
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación denominado: “Auditoria Gubernamental y el Gasto Público en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, en el año 2017”, tiene como objetivo principal es Determinar la relación que existe ... -
Auditoría interna y su relación con la gestión en las medianas empresas de transportes de carga pesada Callao, 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)El presente trabajo de investigación desarrollado, tuvo como objetivo general: “Precisar en qué medida la Auditoría Interna se relaciona con la Gestión en las medianas empresas de Transportes de carga pesada Callao, ... -
Auditoría y el Proceso Administrativo en la Empresa de Agua Potable Arequipa- 2017
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoEl objetivo general del presente trabajo de investigación es determinar la correlación entre la auditoría y el proceso administrativo en la empresa de agua potable Arequipa- 2017 El método del estudio es de enfoque ... -
El control de inventarios y su relación con el volumen de ventas en las empresas textiles del distrito de La Victoria, año 2017
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación tuvo por único objetivo determinar cómo el control de inventarios tiene relación con el volumen de ventas en el distrito de La Victoria. La importancia de esta investigación radico ... -
El Control Interno basado en el COSO I y su incidencia en la Gestión Administrativa de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco-Año 2016-2017
(Universidad César Vallejo, 2019)Acceso abiertoEl siguiente trabajo que se ha desarrollado ha tenido como objetivo establecer la influencia del Control Interno en la Gestión Administrativa del Municipio Provincial de Santiago de Chuco-Año 2016-2017, utilizamos el ... -
Control interno como herramienta para optimizar la rentabilidad de la cooperativa agraria cafetalera “Bagua Grande”- 2017
(Universidad César Vallejo, 2018)La presente investigación titulada “Control Interno para optimizar la rentabilidad de la Cooperativa Agraria Cafetalera “Bagua Grande” - 2017, tiene como objetivo general analizar la rentabilidad actual de la Cooperativa ... -
Control Interno de inventario y rentabilidad de Macel Constructores y Servicios Generales S.A.C. Moyobamba 2014
(Universidad César Vallejo, 2015)En estos últimos años se ha dado en gran aumento la importancia al control interno, pues ha ayudado a encaminar a las organizaciones exigiendo así la calidad de sus productos y servicios, lo que se ha determinado que un ... -
Control Interno de Inventarios y su incidencia en el Área de Ventas de la Empresa Negocios y servicios ALFACE E.I.R.L, Trujillo, 2017
(Universidad César Vallejo, 2017)Acceso abiertoLa presente tesis tiene como objetivo general determinar la incidencia del control interno de inventarios en el área de ventas de la empresa Negocios y Servicios ALFACE E.I.R.L., Trujillo, 2017; el tipo de investigación ... -
Control interno de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa Kiara Lizeth en la ciudad de Tarapoto en el año 2015
(Universidad César Vallejo, 2016)El presente trabajo de investigación se realizó en la empresa Kiara Lizeth y tiene como título “Control Interno de Inventarios y su Incidencia en la Rentabilidad de la Empresa Kiara Lizeth en la ciudad de Tarapoto, ... -
Control Interno de Inventarios y su incidencia en la Rentabilidad de la Empresa Comercializadora y Distribuidora FERSAM S.A.C. El Porvenir - 2018
(Universidad César Vallejo, 2019)La presente investigación tuvo como objetivo general determinar qué efecto tiene el control de inventarios en la rentabilidad de la empresa comercializadora y distribuidora Fersam S.A.C. del distrito del Porvenir, el ... -
“Control interno de inventarios y su relación con la gestión de las empresas de abarrotes del distrito de Carabayllo, año 2015”
(Universidad César Vallejo, 2016)La presente investigación tuvo como objetivo determinar como el control interno de inventarios se relaciona con la gestión de las empresas de abarrotes del distrito de Carabayllo. El tipo de estudio de la investigación ... -
Control interno de inventarios y utilidad en la empresa inversiones LITZY SAC, Lima- 2016
(Universidad César Vallejo, 2016)En la presente investigación titulada: Control Interno de inventarios y Utilidad, cuyo objetivo general de la investigación fue determinar la relación del control interno de inventarios y la utilidad de la empresa ... -
Control interno de la obra: ampliación y mejoramiento de agua potable y saneamiento de la provincia de Ayabaca, 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo como objetivo principal: Evaluar la eficiencia del control interno en la obra: Ampliación y mejoramiento de agua potable y saneamiento de la provincia de Ayabaca, 2019. También la presente ... -
Control Interno De Los Activos Fijos Y Su Incidencia En Los Estados Financieros - Vitaline Sac, Paita (2015 – 2016)|
(Universidad César Vallejo, 2017)La investigación denominada: Control Interno de los Activos Fijos y su Incidencia en los Estados Financieros - VITALINE SAC, Paita (2015 – 2016), con el propósito de evaluar la incidencia del control interno de los activos ... -
El Control Interno del Área de Almacén y su Incidencia en la Rentabilidad de la Distribuidora R&S S.A.C. - Año 2017
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar la incidencia del Control Interno del Área de Almacén en la Rentabilidad de la Distribuidora R&S S.A.C. Se verifico que la empresa no ...