Listar por tema "Auditoría Interna"
Mostrando ítems 1-8 de 8
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Análisis de la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital San Sebastián – Cusco, 2017-2019
(Universidad César Vallejo, 2020)La recaudación de impuestos es relevante para el desarrollo de una gestión, permite la ejecución de actividades e inversiones por parte de la entidad para el cumplimiento de objetivos, se evidencia que la labor de ... -
Auditoría de inventarios y la rentabilidad en empresas fabricantes de muebles de Villa el Salvador 2019
(Universidad César Vallejo, 2019)El presenta trabajo de investigación tiene como objetivo general el determinar la relación de la Auditoría de Inventarios y la Rentabilidad en empresas fabricantes de muebles de Villa el Salvador 2019. Se ha utilizado ... -
Auditoría Interna para la mejora de los procesos del área contable de empresas de transporte de carga, Callao 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)Acceso abiertoLa presente tesis “Auditoría Interna para la mejora de los procesos del área contable de empresas de transporte de carga, Callao 2019”, cuyo objetivo de estudio es determinar cómo Auditoría Interna para la mejora de los ... -
Auditoria Interna y Calidad en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “San Francisco de Asís” de Chincha - 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoLa presente investigación tiene como propósito determinar la relación existente entre la auditoria interna y la calidad en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público – “San Francisco de Asís”, Chincha. La ... -
Auditoría interna y gestión de riesgos en las empresas comerciales del rubro textil, distrito La Victoria, año 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoEl objetivo general del presente estudio fue determinar el nivel de relación entre auditoría interna y gestión de riesgos en las empresas comerciales del rubro textil, distrito La Victoria, año 2018. El tipo de investigación ... -
Auditoría Interna y Gestión de Riesgos en Mi Banco, Agencia El Agustino, 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoEl propósito del presente estudio ha sido Determinar la relación de la Auditoría Interna y la Gestión de Riesgo en Mi Banco, Agencia El Agustino, 2018. Es una investigación de tipo aplicada, de corte transversal o ... -
Control interno del área de administración y finanzas y la rentabilidad en la Empresa Conecta Centro de Contacto S.A., Surquillo 2015
(Universidad César Vallejo, 2017)Acceso abiertoEl estudio de investigación "Control interno del área de administración y finanzas y la rentabilidad en la empresa Conecta Centro de Contacto S.A., Surquillo 2015", buscó determinar la relación que existe entre el control ... -
Las cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de una empresa Constructora, Chiclayo
(Universidad César Vallejo, 2020)El presente informe de investigación tuvo como objetivo principal la determinación de las cuentas por cobrar en la liquidez de la empresa Constructora, cuyo enfoque de investigación fue cuantitativo con un diseño no ...