Listar por tema "Auditoría interna"
Mostrando ítems 1-20 de 76
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Aplicación de la auditoría de gestión como instrumento de evaluación de los recursos humanos en la empresa Novedades Berrospi SRL en el distrito de La Victoria Lima en el año 2010
(Universidad César Vallejo, 2011)El presente trabajo de investigación "Aplicación de la Auditoría de gestión como instrumento de evaluación de los recursos humanos en la empresa Novedades Berrospi SRL en el distrito de la Victoria - Lima en el año 2010"se ... -
Aplicación de un modelo de mejora continua PHVA, para la Homologación de Proveedores, Corporación Industrial IVARSA S.A.C., Nuevo Chimbote, 2020
(Universidad César Vallejo, 2020)Acceso abiertoEl presente estudio tiene como objetivo aplicar un modelo de mejora continua PHVA para la Homologación de Proveedores en la empresa Corporación Industrial IVARSA S.A.C., Nuevo Chimbote 2020. La investigación es de tipo ... -
Aplicación del modelo de excelencia EFQM para la mejora del proceso de auditoría interna del Banco de Comercio
(Universidad César Vallejo, 2015)La presente investigación tuvo como objetivo aplicar el Modelo de Excelencia EFQM para la mejora del proceso de Auditoría Interna en el Banco de Comercio. Se empleó las siguientes variables: “Modelo de Excelencia EFQM” y ... -
Auditoría de cumplimiento y los procesos de contratación de servicios para el mantenimiento periódico y rutinario en la Municipalidad Provincial de Huaytará, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoLa presente investigación se titula: “Auditoría de cumplimiento y los procesos de Contratación de Servicios para el mantenimiento periódico y rutinario en la Municipalidad Provincial de Huaytará, 2020”, se planteó como ... -
Auditoria de cumplimiento y rendición de cuentas de la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, Ayacucho – 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEsta investigación se fundamentó en cumplir con el objetivo general: Determinar cómo se relaciona la Auditoria de Cumplimiento y la Rendición de Cuentas de la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno de, Ayacucho - 2021. ... -
Auditoría de cumplimiento y su relación en las contrataciones de bienes, servicios y obras en la Municipalidad Provincial de Huamanga, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEl trabajo obtuvo como objetivo general: Determinar la relación entre la Auditoría de Cumplimiento y las contrataciones de bienes, servicios y obras en la Municipalidad Provincial de Huamanga, 2021. La metodología, fue ... -
Auditoria de inventarios y el estado de situación financiera de las empresas comerciales ferreteras del distrito de Lima en el año 2020
(Universidad César Vallejo, 2020)Acceso abiertoEn la presente investigación sostiene como objetivo determinar la relación entre la Auditoria de Inventarios con el Estado de Situación Financiera en las empresas ferreteras del Cercado de Lima. La metodología de la ... -
La auditoría de la comunicación interna que gestiona la oficina de comunicación de una universidad pública licenciada, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEl objetivo fue establecer la relación de la auditoría de la comunicación interna y la calidad educativa en una universidad pública licenciada. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, orientada ... -
Auditoría financiera y la rentabilidad de Sandra S.A.C. 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoLa presente investigación titulada Auditoría Financiera y la Rentabilidad De Sandra S.A.C., habiéndose desarrollado la investigación en el año 2021, ha tenido como objetivo demostrar que un examen a las finanzas de la ... -
Auditoría financiera y su relación con la liquidez en las empresas Metal Mecánica, de la Provincia Constitucional del Callao, 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)La presente investigación “Auditoria Financiera y su relación con la liquidez en las empresas de Metal Mecánica de la Provincia Constitucional del Callao, 2018” cuyo objetivo de estudio es determinar la relación entre ... -
Auditoría interna de inventario y su incidencia en la liquidez en las industrias textiles del distrito de San Luis, año 2019
(Universidad César Vallejo, 2019)Acceso abiertoEl estudio “Auditoría Interna de Inventario y su Incidencia en la Liquidez en las industrias textiles del distrito de San Luis.”, busco determinar la relación entre la variable Auditoría interna de inventarios con las ... -
Auditoría interna para fortalecer la gestión financiera de la Distribuidora Regalado, Chota
(Universidad César Vallejo, 2020)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general diseñar un Programa de auditoría interna para fortalecer la gestión financiera de Distribuidora Regalado. Se trabajó con una muestra de cinco colaboradores ... -
Auditoria interna y capital operativo en empresas dedicadas a otras actividades recreativas y de esparcimiento del distrito de Miraflores, 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoEl presente trabajo tuvo por objetivo la determinación del nivel en que la auditoria interna influye sobre el capital operativo en las empresas dedicadas a otras actividades recreativas y de esparcimiento en el distrito ... -
Auditoria interna y control contable en las empresas de conversión de papel, distrito San Juan de Lurigancho - Lima Metropolitana, 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)Acceso abiertoEl estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la auditoria interna con el control contable en las empresas de conversión de papel, distrito San Juan de Lurigancho-Lima Metropolitana, 2019. La base teórica ... -
Auditoría interna y control de inventarios de las existencias en las empresas panificadoras Carabayllo 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo como objetivo de estudio determinar la relación de la Auditoría Interna con el Control de Inventarios, así mismo determinar la relevancia de la rotación de sus existencias físicas y contables, ... -
Auditoria interna y gestión logística en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, Lima
(Universidad César Vallejo, 2024)Acceso abiertoEl estudio considera como objetivo identificar la influencia de la auditoría interna en la gestión logística de un Hospital de la Ciudad de Lima, 2024. Estudio de tipo aplicado, puesto que contribuye a la solución del ... -
La auditoría interna y la automatización de procesos RPA en la Municipalidad Provincial de Castilla – Aplao, Arequipa, 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoLa investigación tuvo como objetivo “Determinar cómo la auditoría interna se relaciona con la automatización de procesos RPA en la Municipalidad Provincial de Castilla – Aplao, Arequipa, 2022”, la línea siguió la ... -
Auditoría interna y la gestión de recursos humanos de la clínica Camino Real S.A.C. San Isidro - Lima, 2022
(Universidad César Vallejo, 2024)Acceso abiertoLa actual investigación presenta la finalidad de determinar de qué manera la auditoría interna se relaciona con la gestión de recursos humanos de la Clínica Camino Real S.A.C. San Isidro, Lima 2022, en consecuencia fue ... -
Auditoría interna y la gestión gerencial en las empresas de transporte de carga del distrito de San Juan de Lurigancho 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoLa presente tesis “Auditoría interna y la gestión gerencial en las empresas de transporte de carga del distrito de San Juan de Lurigancho 2018”, cuyo diseño no experimental. El tipo es aplicado, descriptivo y correlacional ... -
Auditoria interna y la gestión municipal en el distrito de Yucay - Cusco, 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoLa investigación cuyo título viene a ser “Auditoría interna y la gestión municipal en el distrito de Yucay – Cusco, 2022”, analizó la problemática actual en torno a la gestión municipal y como la auditoría interna ...