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dc.contributor.advisorCadenillas Albornoz, Violeta
dc.contributor.advisorMartínez López, Edwin Alberto
dc.contributor.authorGiron Meza, Silvia
dc.date.accessioned2023-05-19T12:35:35Z
dc.date.available2023-05-19T12:35:35Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12692/114540
dc.description.abstractEl objetivo de la investigación fue determinar el nivel de desarrollo del sistema de control interno en la gerencia de tesorería del Ministerio Público-2016. Esta investigación metodológicamente es de enfoque cuantitativo, de tipo básico, de diseño no experimental y descriptiva; pues describe y analiza como se viene ejecutando el control interno para posteriormente interpretar de acuerdo a los resultados obtenidos. La población estuvo compuesta por los 28 trabajadores que conforman la referida gerencia. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, cuyo instrumento fue un cuestionario de 90 ítems compuesta por 5 dimensiones (Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control Gerencial, Información y Comunicación y Supervisión) con tipo de escala valorativa del 1 al 7. El procesamiento estadístico descriptivo se realizó mediante el programa Excel. La investigación concluyó que, si bien existe un adecuado nivel de desarrollo del sistema, sin embargo, en lo que respecta a evaluación de riesgos no se han desarrollado completamente políticas que permitan la identificación, análisis, documentación y administración de los riesgos internos y externos.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad César Vallejoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UCVes_PE
dc.sourceUniversidad César Vallejoes_PE
dc.subjectSistemaes_PE
dc.subjectControles_PE
dc.subjectGestión de riesgoses_PE
dc.subjectInformaciónes_PE
dc.subjectComunicaciónes_PE
dc.subjectSupervisiónes_PE
dc.titlePropuesta de Mejora del Sistema de Control Interno en la Gerencia de Tesorería del Ministerio Publico - 2016es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE
thesis.degree.disciplineMaestría en Gestión Públicaes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad César Vallejo. Escuela de Posgradoes_PE
thesis.degree.nameMaestra en Gestión Públicaes_PE
dc.description.sedeLima Nortees_PE
dc.description.escuelaEscuela de Posgradoes_PE
dc.description.lineadeinvestigacionGestión de Políticas Publicases_PE
renati.advisor.dni09748659
renati.advisor.dni09080039
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-4526-2309es_PE
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-1769-1181es_PE
renati.author.dni10193171
renati.discipline417477es_PE
renati.jurorMartínez López, Edwin
renati.jurorDíaz Dumont, Jorge
renati.jurorNagamine Miyashiro, Mercedes
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestroes_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.description.ligDesarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social.es_PE
dc.description.rsuFortalecimiento de la democracia, ciudadanía y cultura de pazes_PE
dc.description.odsPaz, justicia e instituciones sólidases_PE


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