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Control interno en la gestión pública. El caso en una entidad del Estado, año 2017
dc.contributor.advisor | Alarcón Díaz, Mitchell Alberto | |
dc.contributor.author | Coha Zamata, Luis Nolberto | |
dc.date.accessioned | 2018-06-09T15:49:19Z | |
dc.date.available | 2018-06-09T15:49:19Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/13476 | |
dc.description.abstract | La investigación, se orienta el develar y analizar si el control interno tiene incidencia en la gestión pública, en el caso de una entidad del Estado, cuya investigación tiene como objetivo identificar las dificultades que se presentan para la implementación del Sistema de Control Interno durante el periodo 2017. Por tanto, la presente investigación es de enfoque cualitativo interpretativo, con diseño de investigación orientado al Estudio de Caso, las técnicas aplicadas fueron la entrevista y análisis documental, cuyos instrumentos fueron la guía de entrevista y ficha de análisis documental. La unidad de análisis lo conforma una institución del Estado donde se puede apreciar que a pesar de contar con la normativa que dispone la implementación de un sistema de control interno en un plazo señalado, esta implementación no se ha cumplido, porque hubiese permitido fortalecer el control interno más eficiente, transparente y adecuado ejercicio de la función pública en el uso de nuestros recursos que dispone el Estado. Realizado el análisis de los resultados, a partir de la base de datos obtenido y las entrevistas realizadas con expertos en gestión pública, observamos que transcurrido (10) años, las dificultades que se presentan se debe a que el Titular de la entidad así como el Comité de Control Interno, no cumplieron con el compromiso contraído con la implementación del Sistema de control Interno, que hubiese permitido que la entidad tenga un control interno más eficiente y transparente, comprometido mucho más con mejorar la gestión pública, a fin de prevenir riesgos, irregularidades y actos de corrupción, y poder brindar un mejor servicio en beneficio de la ciudadanía. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.subject | Control Interno | es_PE |
dc.subject | Implementación de Sistema de Control Interno | es_PE |
dc.subject | Comité de Control Interno | es_PE |
dc.subject | Contraloría General de la Republica | es_PE |
dc.title | Control interno en la gestión pública. El caso en una entidad del Estado, año 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Pública | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Control Interno | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
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