dc.contributor.advisor | Prado López, Hugo Ricardo | |
dc.contributor.author | Estrada Mier, María del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T17:22:48Z | |
dc.date.available | 2018-09-24T17:22:48Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/20390 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación: “Control interno y el proceso de ejecución de pagos en el área
de tesorería del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería del año 2015”, recoge
como aspecto sustancial establecer la relación de la aplicación de un control interno en las
actividades administrativas y el proceso de ejecución de pagos en el Área de Tesorería del
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería del año 2015. Se ha formulado la
hipótesis científica: Existe una relación positiva entre el control interno y el proceso de ejecución
de pagos. Metodológicamente, se enmarcó en el tipo aplicado, nivel correlacional, con un diseño no
experimental transversal. El método fue el hipotético-deductivo, porque se observó al problema, se
formuló las hipótesis y se realizó la prueba oportuna. La población fue de 600 empleados y la
muestra de estudio fue de 50 empleados. En relación a la instrumentalización, se han formulado dos
instrumentos de recolección de datos y ambos han pasado por los filtros correspondientes, cada uno
de ellos con 31 y 32 ítems y con cinco alternativas de respuestas. Los resultados de la
investigación, se realizaron mediante el análisis descriptivo de las variables y el análisis inferencial
para conocer el nivel de correlación mediante la prueba de Rho de Spearman, contestando de esta
manera a los problemas, verificando el cumplimiento de los objetivos y rechazando la hipótesis
nula. Se llegó a la conclusión que existe una correlación positiva considerable de 0.813 puntos
entre las variables control interno y procesos de ejecución de pagos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Tesorería | es_PE |
dc.subject | Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Perú) | es_PE |
dc.title | Control Interno y el proceso de ejecución de pagos en el área de tesorería del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería del año 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Gestión Pública | es_PE |
dc.description.sede | Lima Este | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Control administrativo | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |