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dc.contributor.advisorSánchez Dávila, Keller
dc.contributor.authorRíos Ramírez, Jan Marcos
dc.date.accessioned2019-02-04T18:48:45Z
dc.date.available2019-02-04T18:48:45Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12692/26055
dc.description.abstractLa investigación de título “Incidencia del control interno en las adquisiciones hasta 8 UIT del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo 2017”, que tiene como objetivo establecer la incidencia entre el control interno y las adquisiciones hasta 8 UIT de la entidad de estudio, además la hipótesis general fue: Existe incidencia entre el control interno y las adquisiciones hasta 8 UIT del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo 2017. En lo que respecta la muestra estuvo conformada por 39 trabajadores del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo; para la recolección de datos se utilizaron cuestionarios; la investigación fue de tipo no experimental y de diseño correlacional causal. Obteniéndose como parte de los resultados después de la aplicación de la prueba de Rho Spearman, que el valor “P” (0,000) resulto siendo menor al margen de error permitido, es decir 0,05, de igual modo se precisó que el valor obtenido para el coeficiente de correlación de las variables fue de 0,764 lo que indica que es una incidencia positiva considerable, es decir, que a un menor control interno este incidiera en que las adquisiciones sean menores a las 8 UIT. Se concluye, que el 49% de los trabajadores calificó a la variable control interno como baja; y 54% calificó baja a la variable adquisiciones; esto se debe a que la dirección general de la entidad no ha establecido políticas de control interno, asimismo, no ha establecido normas de cumplimiento; teniendo deficiencias del manejo de herramientas que mejoren la adquisición de bienes y servicios.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad César Vallejoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceUniversidad César Vallejoes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UCVes_PE
dc.subjectControl Internoes_PE
dc.subjectAdquisiciones hasta 8 UITes_PE
dc.subjectAmbiente de Controles_PE
dc.title“Incidencia del control interno en las adquisiciones hasta 8 UIT del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo 2017”es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE
thesis.degree.disciplineMaestría en Gestión Públicaes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad César Vallejo. Escuela de Posgradoes_PE
thesis.degree.nameMaestro en Gestión Públicaes_PE
dc.description.sedeTarapotoes_PE
dc.description.escuelaEscuela de Posgradoes_PE
dc.description.lineadeinvestigacionGestión de Políticas Públicases_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestroes_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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