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Mostrando ítems 71-80 de 98
Control interno de almacén y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Jin Japan Parts EIRL, Tarapoto año 2017
(Universidad César Vallejo, 2019)
La presente investigación tiene como finalidad conocer el control interno de almacén y su incidencia en la rentabilidad de la empresa JIN JAPAN PARTS EIRL, Tarapoto 2017; se desarrolla en tiempo pasado, de tipo no experimental ...
Control interno de cuentas por cobrar y su influencia en la liquidez de CAS Warmitech, Huallaga, año 2015
(Universidad César Vallejo, 2019)
La presente investigación constituye un estudio sobre el Control interno de cuentas por
cobrar y su influencia en la liquidez de la Cooperativa Agraria de Servicios Warmitech,
Huallaga, año 2015; se planteó analizar el ...
Acceso abierto
Control interno y el área de créditos de Caja Huancayo, Los Olivos, 2018
(Universidad César Vallejo, 2019)
El presente trabajo de investigación es el estudio del control interno y el área de créditos de
Caja Huancayo Los Olivos, 2018, tuvo como objetivo Determinar la relación que existe entre
el control interno y el área de ...
Acceso abierto
Evaluación del control interno y su incidencia en la gestión de los recursos humanos de la empresa Inversiones Refama S.A.C. Chimbote 2019
(Universidad César Vallejo, 2019)
La presente tesis titulada “Evaluación del control interno y su incidencia en la gestión de
los recursos humanos de la empresa Inversiones Refama S.A.C. Chimbote 2019”, tuvo
como objetivo general determinar la incidencia ...
Acceso abierto
Control interno y su efecto en los resultados económicos y financieros de la Corporación Horus Mar S.A.C., Nuevo Chimbote-2018
(Universidad César Vallejo, 2019)
El control interno permite corregir y superar las debilidades que pueden ser detectadas
en los resultados económicos y financieros de una entidad pública. Por ello el presente
trabajo tuvo como propósito determinar el ...
Propuesta de mecanismos de control interno para la gestión de almacenes de la empresa: Depósitos y Ferretería del Pacífico E.I.R.L. - Paita, 2017
(Universidad César Vallejo, 2019)
La presente tesis titulada; “PROPUESTA DE MECANISMOS DE CONTROL INTERNO
PARA LA GESTIÓN DE ALMACENES DE LA EMPRESA: DEPÓSITOS Y
FERRETERÍA DEL PACÍFICO E.I.R.L. - PAITA, 2017”, tiene como objetivo realizar una
descripción ...
Acceso abierto
Control interno de inventario y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Consorcio de Paz S.A.C, Yurimaguas 2017
(Universidad César Vallejo, 2019)
La presenta investigación titulada “Control interno de inventario y su incidencia en la
rentabilidad de la empresa Consorcio de Paz S.A.C, Yurimaguas 2017”. Tuvo como objetivo
general determinar la incidencia del control ...
Evaluación del control interno en la Municipalidad Distrital de Ate, 2019
(Universidad César Vallejo, 2019)
La investigación tuvo como objetivo evaluar el control Interno en la Municipalidad Distrital de
Ate, 2019; se utilizó una metodología de tipo descriptiva y de diseño no experimental; se empleó
una muestra censal delimitada ...
Acceso abierto
Influencia del control interno de créditos y cobranzas en el riesgo crediticio de la ONG ADRA Perú Agencia Jaén-2017
(Universidad César Vallejo, 2019)
La investigación se ha realizado en la ONG Adra Perú Agencia Jaen-2017 y que viene funcionando hace 10 años, y viene de contribuyendo al progreso y mejora de las personas artesanas urbanos marginal y rural, que no pueden ...
Acceso abierto
Control Interno y Riesgo de Fraude, en Empresas del Sector Construcción, Distrito de Miraflores, 2019
(Universidad César Vallejo, 2019)
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar el nivel
de relación entre el control interno y riesgo de fraude en empresas del sector
construcción, Distrito de Miraflores, 2019. La investigación ...