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Auditoria interna y control contable en las empresas de conversión de papel, distrito San Juan de Lurigancho - Lima Metropolitana, 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la auditoria
interna con el control contable en las empresas de conversión de papel, distrito
San Juan de Lurigancho-Lima Metropolitana, 2019. La base teórica ...
Acceso abierto
Plan de auditoría tributaria preventiva para evitar riesgos tributarios en la empresa Multiservicios Cobos, Chiclayo
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación tuvo como objetivo general “Elaborar un plan de auditoria
tributaria preventiva para evitar el riesgo tributario en la empresa Multiservicios Cobos;
diseñado con un fin a lograr; el cual está ...
Acceso abierto
Control interno y su influencia en la gestión del abastecimiento de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza
(Universidad César Vallejo, 2020)
En la presente tesis, se tuvo como objetivo determinar la influencia del Control Interno en
la Gestión del Abastecimiento de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza,
para lo cual en la variable de control ...
La gestión financiera y su relación con la liquidez de la empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. Piura 2014 – 2018
(Universidad César Vallejo, 2020)
Este estudio investigativo pretendió determinar la relación que existe entre la Gestión
Financiera y la Liquidez de la Empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. Piura 2014 – 2018. El
cual, se llevó a cabo en la empresa Negocios ...
Control interno y su incidencia en la ejecución presupuestal del gasto público en la Municipalidad Provincial de Bagua-2018
(Universidad César Vallejo, 2020)
El presente estudio de Investigación, se realizó con el propósito de determinar de qué manera
el control interno incide en la ejecución presupuestal del gasto público en la Municipalidad
Provincial de Bagua. El tipo y ...
Control Interno para mejorar el manejo de inventarios en la empresa Milkat Contratistas Generales S.C.R.L – Bagua 2018
(Universidad César Vallejo, 2020)
El objetivo de esta investigación fue elaborar una propuesta para mejorar el
control interno del manejo de inventarios en la empresa MILKAT Contratistas
Generales S.C.R. L. la misma que permitirá aplicar procedimientos ...
Acceso abierto
Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Zafiro SAC de la ciudad de Jaen-2018
(Universidad César Vallejo, 2020)
Este trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar en qué medida el control
interno incide en la rentabilidad de la empresa ZAFIRO SAC. Para ello se consideró como
población y muestra la empresa ZAFIRO ...
Sistema de control interno para mejorar la gestión del inventario en boticas Open Farma S.A.C., Bagua
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación tiene por finalidad elaborar una propuesta de un sistema de
control interno para mejorar la gestión de inventarios en la empresa Boticas Open Farma
S.A.C. de tal forma que se establezca un ...
Acceso abierto
Auditoría Interna para la mejora de los procesos del área contable de empresas de transporte de carga, Callao 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente tesis “Auditoría Interna para la mejora de los procesos del área contable de
empresas de transporte de carga, Callao 2019”, cuyo objetivo de estudio es determinar
cómo Auditoría Interna para la mejora de los ...
Acceso abierto
Control interno y su incidencia en la ejecución presupuestal del programa vaso de leche, en la Municipalidad Distrital de Aramango - 2018
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación que lleva por título “Control Interno y su Incidencia en la
Ejecución Presupuestal del Programa Vaso de Leche, en la Municipalidad Distrital de
Aramango – 2018, consignó como objetivo principal: ...