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Control interno y estados financieros, en el departamento de contabilidad de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017
(Universidad César Vallejo, 2017)
Control interno y estados financieros, tesis para obtener el título profesional de
contador público, el objeto de estudio fue la relación que existe entre el control
interno y estados financieros, en el departamento de ...
Control interno como herramienta para reducir los Costos Laborales en el departamento de producción de una curtiembre, Lima 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general “Determinar la relación
entre el Control Interno y los costos laborales de una curtiembre, Lima 2021”, para lo
cual se ha empleado el tipo de investigación ...
Acceso abierto
Auditoría en el área de tesorería y su incidencia en la liquidez de la Municipalidad Distrital de Condormarca, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de
una auditoría en el área de tesorería para el cálculo de la liquidez de la
Municipalidad Distrital de Condormarca, 2020. La importancia ...
Acceso abierto
Auditoría tributaria preventiva como mecanismo para reducir contingencias tributarias en la empresa Transportes Virgen de Chapi, en el periodo 2019
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal Determinar
como la Auditoría tributaria preventiva reduce las contingencias tributarias en la
empresa Transportes Virgen de Chapi, en el periodo 2019. ...
Acceso abierto
Control interno y gestión de caja chica de la Corte Superior de Justicia de San Martín, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La finalidad de este estudio fue determinar la relación entre el control interno y el
manejo adecuado de la caja chica de la Corte Superior de Justicia de San Martín,
2020, realizado bajo enfoque cuantitativo, con ...
Acceso abierto
Influencia del control Interno área contable en la rentabilidad del hotel costas del inca distrito, nuevo Chimbote - Ancash 2019-2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia del
control interno área contable en la rentabilidad del Hotel Costas del Inca distrito,
Nuevo Chimbote, Ancash 2019-2020. La investigación ...
Acceso abierto
Análisis del control de existencias, en la empresa D&T Heitner E.I.R.L, La Victoria 2020
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación buscó analizar el control de existencias en la empresa
D&T Heitner E.I.R.L, La Victoria 2020, para ello se valió de una metodología
cuantitativa, de diseño no experimental y nivel descriptivo, ...
El control interno de caja y su influencia en la rentabilidad de la empresa Alcides Quiroz Diaz Medic S.A.C., San Juan de Lurigancho, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
Si se quiere lograr eficiencia en la gestión financiera y administrativa de una
organización es recomendable implementar el control interno, es aplicable a
cualquier empresa no importa el tamaño de esta, pues debe ser ...
Acceso abierto
El control contable y su relación con la gestión de la Estación de Servicio Santa Anita S.A.C, Lima 2019
(Universidad César Vallejo, 2019)
La presente investigación tiene como finalidad principal determinar en qué
medida el control contable se relaciona con la gestión. El presente estudio es tipo
correlacional transversal de diseño no experimental. La ...
Acceso abierto
Gestión del control interno y su relación con el aumento de la rentabilidad en las pymes, Lima 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la gestión del control interno
y su relación con el aumento de la rentabilidad en las PYMES, Lima 2021.
El tipo de investigación es básica y el diseño fue no experimental ...
Acceso abierto