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Mostrando ítems 41-50 de 606
Control interno y depreciación en la Unidad Ejecutora Red de Salud San Francisco durante el período 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La revisión permanente de la eficiencia del sistema de control interno
constituye una parte esencial de las responsabilidades administrativas y
contables de una institución. La presente investigación tuvo como objetivo
general ...
Acceso abierto
Control interno y rentabilidad de la empresa Maíz Olguita Sociedad Anónima Cerrada, Tarapoto, 2020
(Universidad César Vallejo, 2020)
El presente estudio de investigación tuvo como objetivo general Determinar la
relación entre el control interno con la rentabilidad de la empresa Maíz Olguita
Sociedad Anónima Cerrada, Tarapoto, 2020. La investigación ...
El control interno y los estados financieros de la municipalidad distrital de Haquira, año 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
Las Municipalidades requieren ejecutar en sus procedimientos y actividades un
eficiente y adecuado control interno, que les permita controlar la información y los
procesos contables de manera fiable, logrando con ello ...
Acceso abierto
Informes de auditoría y la implementación de recomendaciones en la sede del Gobierno Regional de Ayacucho, 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
La investigación tuvo por objetivo, determinar la relación entre los informes de
auditoría y la implementación de recomendaciones en la gestión de la Sede del
Gobierno Regional de Ayacucho, 2021. Estudio desarrollado ...
Acceso abierto
Efecto de la gestión administrativa - contable en la situación económica y financiera del Grupo COEMP S.A.C Trujillo año 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
En la presente investigación se planteó a la Gerencia ya que se pudo detectar que
la empresa no cuenta con una gestión Administrativa-Contables; por lo cual
laboraban de manera empírica sin tener una meta establecida por ...
Acceso abierto
Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
El estudio desarrollado consideró como finalidad determinar la incidencia del
control interno en la rentabilidad de la empresa Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019.
Así mismo tiene como objetivos secundarios analizar la relación ...
Control interno y su relación con la gestión administrativa de Compartamos Financiera. Agencia Las Mercedes, Piura, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
El objetivo principal de este estudio fue determinar la relación entre la variable
control interno y la variable gestión administrativa en Compartamos Financiera S.A.
Agencia Las Mercedes. Esta investigación tuvo un ...
Acceso abierto
Control interno y estados financieros en las empresas de fabricación y venta de calzados, Lima Metropolitana, 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente tesis titulada “Control interno y estados financieros en las
empresas de fabricación y ventas de calzado, en Lima Metropolitana, 2019”, tuvo
como objetivo general determinar de qué modo el control interno se ...
Control interno y ejecución presupuestal en los centros poblados de la Municipalidad provincial de Andahuaylas, 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación tuvo como principal objetivo: Determinar de qué manera
el control interno se relaciona con la ejecución presupuestal en los centros poblados
de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, 2021, ...
Acceso abierto
Control interno de almacén y su incidencia en la rentabilidad de la empresa RASE Constructor S.A.C. Chiclayo
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente tesis tiene como objetivo determinar en qué medida el control interno de almacén
incide en la rentabilidad de la empresa RASE Constructor S.A.C., teniendo como población
los periodos 2017 – 2018 y los seis ...