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Mostrando ítems 581-590 de 606
Control interno del área de logística y su efecto en la rentabilidad de la empresa Inversiones Shilico S.R.L. año 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
Esta Investigación tiene como objetivo determinar el efecto de control interno en el
área de logística, la cual permite conocer las posibles situaciones que se puedan
presentar aplicando una correcta evaluación en los ...
Control interno en los procesos de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad Distrital de Huancas - 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
Se utilizó como objetivo principal determinar la relación del control interno en los
procesos de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad Distrital de Huancas,
2020. Se manejó un estudio de enfoque cuantitativo, ...
Acceso abierto
El control previo y la gestión administrativa en la Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre el control previo y la
gestión administrativa en la Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica, 2021, siendo ...
Acceso abierto
Gestión del control interno y la percepción de las Contrataciones menores a 8 UIT - Municipalidad Distrital de Cayma, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
Objetivo: Analizar la relación de la Gestión de Control Interno y la percepción de las
Contrataciones menores a 8 UIT- Municipalidad Distrital de Cayma.
Metodología: El tipo de investigación es aplicado, con un diseño ...
Acceso abierto
Control interno y contrataciones públicas en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, Lima 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación titulada Control interno y contrataciones públicas en el
Instituto Nacional de Estadística e Informática, Lima, 2021, tuvo como objetivo
general, determinar la relación entre ambas variables. ...
Acceso abierto
Auditoría financiera en cuentas por cobrar comerciales para mejorar la gestión de cobranzas de La Empresa PAS S.R.L., Chiclayo
(Universidad César Vallejo, 2020)
El trabajo de investigación titulado “Auditoría Financiera en Cuentas por
Cobrar Comerciales para Mejorar la Gestión de Cobranzas de la Empresa PAS
S.R.L., Chiclayo” tuvo como objetivo elaborar una propuesta de Auditoría ...
Acceso abierto
Sistema de control interno para mejorar la gestión de almacén de la empresa Corporación Educativa del Norte Escuela Cumbre S.A.C
(Universidad César Vallejo, 2020)
El presente informe de investigación denominado Sistema de Control Interno
para mejorar la gestión del almacén de la empresa Corporación Educativa del Norte
Escuela Cumbre S.A.C, tuvo como objetivo Proponer un sistema ...
Acceso abierto
Control interno y su influencia en la gestión administrativa de la empresa Refugios Ecológicos S.A.C. Arequipa 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
El presente trabajo de tesis Titulado Control Interno y su Influencia en La Gestión
Administrativa de la empresa Refugios Ecológicos S.A.C. Arequipa 2019.Tiene
por objetivo determinar la influye el control interno en la ...
Sistema de control interno y ejecución presupuestal en la municipalidad distrital de Lamay, año 2020
(Universidad César Vallejo, 2020)
El trabajo de investigación titulada: “Sistema de Control Interno y Ejecución
Presupuestal en la Municipalidad distrital de Lamay, año 2020”, tuvo objetivo
general analizar de qué manera el sistema de control interno se ...
Acceso abierto
Control interno y gestión de tesorería en la gerencia regional de transportes y comunicaciones del Gobierno Regional Cusco, 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación tuvo como objetivo principal el determinar la relación que
existe entre control interno y gestión de tesorería en la Gerencia Regional de
Transportes y Comunicaciones (GRTC) del GORE Cusco, 2021; ...
Acceso abierto