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Diseño de un programa de control interno basado en el modelo coso para corregir las deficiencias del área de producción de la empresa "Importaciones Peralta" SAC de Tarapoto, en el año 2010
(Universidad César Vallejo, 2010)
La investigación denominada "Diseño de un Programa de Control Interno
Basado en el Modelo COSO para corregir las Deficiencias del Área de
Producción de la Empresa Importaciones Peralta SAC de Tarapoto, en el año
2010", ...
El control interno y la gestión de compras de la Empresa San Giorgio Group S.A.C., Ate - 2023
(Universidad César Vallejo, 2024)
La investigación tiene como objetivo general determinar si el control interno afecta la
gestión de compras en la empresa San Giorgio Group S.A.C., Ate-2023. En la
metodología, se empleó un tipo de investigación aplicada, ...
Acceso abierto
Control interno de inventarios y la rentabilidad en la empresa de Chiclayo 2021-2022
(Universidad César Vallejo, 2023)
El presente proyecto de investigación titulado Control interno de inventarios y la
rentabilidad en la empresa de Chiclayo 2021-2022, tuvo como objetivo general
Determinar la incidencia del control interno de inventarios ...
Acceso abierto
Control interno y gestión administrativa en la unidad de gestión educativa local Pallasca - 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)
En el presente estudio, titulado "Control Interno y Gestión Administrativa en la
Unidad de Gestión Educativa Local Pallasca - 2022", se busca establecer la relación
entre el control interno y la gestión administrativa ...
Acceso abierto
Control Interno y su incidencia en la toma de decisiones de la Empresa Inmobiliaria MG Hogar SAC, San Borja 2023
(Universidad César Vallejo, 2024)
La presente investigación se fija con el propósito de establecer la manera que
incide el control interno sobre la toma de decisiones de la inmobiliaria MG
HOGAR SAC, San Borja 2023. El estudio estuvo acompañado por un ...
Acceso abierto
Control interno de cuentas por cobrar en la gestión de cobranza de la empresa Multimatcas Juan Pablo S.A.C - Lima, 2022
(Universidad César Vallejo, 2024)
La presente tesis tuvo como objetivo determinar la relación entre el control interno
de cuentas por cobrar y su relación con la gestión de cobranza en una empresa.
Además, aplicando como metodología un enfoque cuantitativo, ...
Acceso abierto
Control interno y la información financiera en las empresas de la Industria Fitness de la Ciudad Arequipa, 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)
La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre el control
interno y la información financiera en las empresas del rubro fitness de la ciudad de
Arequipa en el año 2022. La metodología se trabajó ...
Acceso abierto
Control interno y su efecto en la gestión financiera, empresas Mypes del sector comercio, San Martín 2023
(Universidad César Vallejo, 2024)
El estudio tuvo como objetivo determinar el efecto del control interno sobre la gestión
financiera, empresas Mypes del sector comercio, San Martín 2023. La metodología
fue de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, ...
Acceso abierto
Sistema de control interno y su incidencia en el área de tesoreria en la Superintendencia Nacional de los Rregistros Publicos Zona N° XIII sede Tacna en el periodo 2022
(Universidad César Vallejo, 2024)
El presente estudio, titulado “Sistema de control interno y su incidencia en el área
de tesorería en la SUNARP zona N° XIII, sede Tacna al año 2022”, buscó como
objetivo, determinar cómo el Control Interno influye en la ...
Acceso abierto
El control de inventarios y la utilidad bruta de la empresa Negocios VCM EIRL. Cajamarca, 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)
La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la incidencia
que tiene el control interno de inventario en la utilidad bruta de la empresa Negocios
VCM E.I.R.L.
La información necesaria fue recolectada ...
Acceso abierto