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Mostrando ítems 51-60 de 1089
El control interno y su incidencia en el área de finanzas de la empresa Constructora Frael S.A.C. periodo 2022
(Universidad César Vallejo, 2024)
El objetivo de este estudio fue determinar la incidencia del control interno en
el área de finanzas de la empresa Constructora Frael S.A.C. periodo 2022.
Debido a que se midió el grado de correlación entre las variables, ...
Acceso abierto
Control interno y gestión de recursos humanos en la Municipalidad Distrital Cáceres del Perú – 2023
(Universidad César Vallejo, 2023)
La presente investigación tuvo como principal objetivo determinar la relación que
existe entre Control Interno y Gestión de Recursos Humanos en la Municipalidad
Distrital Cáceres del Perú - 2023.
Metodológicamente el ...
Acceso abierto
Evaluación del control interno efectuado en la ejecución presupuestal de obras de la municipalidad distrital de Morales - año 2009
(Universidad César Vallejo, 2011)
El principal objetivo de este trabajo de investigación es • describir los resuhados
obtenidos en la evaluaci6n del control interno del piesupuesto de obras de la
Municipalidad distrital de Morales, ejecutado en el periodo ...
Evaluación de control interno y su incidencia en la ejecución de gastos en la Municipalidad Distrital de Huimbayoc 2012 – 2013
(Universidad César Vallejo, 2014)
En el complejo y competitivo mundo de la gestión pública, aun cuando las municipalidades tiene
organización administrativa adecuada y jurídica así como la formulación de sus planes
estratégicos es necesario el empleo de ...
Propuesta, basada en el informe coso, componente supervisión y monitoreo, para mejorar el control interno en las guardias hospitalarias del Hospital II-2 Tarapoto - periodo 2010
(Universidad César Vallejo, 2011)
Se propone "EVALUACIÓN Y PROPUESTA, BASADA EN EL INFORME
COSO, COMPONENTE DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO, PARA
MEJORAR EL CONTROL INTERNO EN LAS GUARDIAS
HOSPITALARIAS DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL
HOSPITAL 11-2 ...
Evaluación del control interno y su relación con el cumplimiento de metas de venta de la empresa IMAX CONNECTIONS de la ciudad de Tarapoto en el año 2014
(Universidad César Vallejo, 2014)
La investigación tiene como finalidad de Apreciar el control interno y establecer su relación con el
cumplimiento de metas de venta de la empresa IMAX CONNECTIONS de la ciudad de Tarapoto en
el año 2014.
Se tiene un ...
Evaluación y propuesta de acciones de control basado en la auditoría integral, para prevenir el fraude y la corrupción, en la sede central del gobierno regional de San Martín en el año 2010
(Universidad César Vallejo, 2011)
El presente trabajo de investigación se focaliza en la situación de que en la sede
central del Gobierno Regional de San Martín, se desconocen las causas de las
deficiencias de control interno, que conllevan a la comisión ...
Evaluación y propuesta de acciones de control utilizando los componentes de actividades de control y evaluación de riesgos para mejorar la gestión del área de abastecimiento de la municipalidad distrital de Bajo Biavo de la provincia de Bellavista, durante el periodo 2012
(Universidad César Vallejo, 2012)
La visión tradicional de un sistema de control interno lleno de controles
formales donde solo es posible conocer si se cumple o no lo reglamentado, va
dando paso a un nuevo enfoque donde se va más allá del proceso ...
Control interno para mejorar la gestión de la unidad de almacén de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Chachapoyas
(Universidad César Vallejo, 2019)
La presente investigación surge con la necesidad de evaluar el nivel de Control interno
en la unidad de almacén de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de
Amazonas, con la finalidad de mejorar la gestión ...
Control interno en el almacén y la rentabilidad de la Empresa Ferretera Comercios Mejía S.R.L., Morales periodo 2017
(Universidad César Vallejo, 2019)
La presente investigación titulada “Control interno en el almacén y la rentabilidad de la empresa ferretera Comercios Mejía S.R.L., Morales periodo 2017”, tiene por objetivo general determinar de qué manera el control ...