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Mostrando ítems 1001-1010 de 1062
El control interno y su relación con la administración de bienes patrimoniales en la Municipalidad de Socabaya, Arequipa 2023
(Universidad César Vallejo, 2024)
El estudio de esta investigación tiene por objeto “Determinar la relación del control
interno con la administración de bienes patrimoniales en la Municipalidad de
Socabaya, Arequipa 2023”. El estudio es de aspecto básico ...
Acceso abierto
Control interno y gestión de los bienes patrimoniales en el área de control patrimonial del SAT Cajamarca, periodo 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)
La investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera el control interno
se relaciona con la gestión de bienes patrimoniales del área de Patrimonio del
SAT, 2022. La metodología del estudio estuvo vinculado a una ...
Acceso abierto
Control interno y su impacto en las compras en la empresa R.D. Mantenimientos Industriales S.L.R – distrito Puente Piedra, año 2023
(Universidad César Vallejo, 2023)
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar como el control
interno impacta en las compras en la empresa R.D. Mantenimientos Industriales
S.L.R., Puente Piedra, año 2023. La Metodología será de ...
Acceso abierto
Incidencia del control interno sobre los procesos contables de la empresa grupo Luis Enrique SAC, San Juan de Lurigancho, 2023
(Universidad César Vallejo, 2023)
El presente estudio se realizó con el propósito de determinar la incidencia del
control interno sobre los procesos contables de la empresa Grupo Luis Enrique
SAC, San Juan de Lurigancho, 2023 el estudio estuvo acompañado ...
Acceso abierto
El control interno y la gestión administrativa de las Mypes del distrito de Comas 2023
(Universidad César Vallejo, 2023)
Esta tesis tuvo por objetivo determinar la relación entre control interno y gestión
administrativa de las Mypes del distrito de Comas – 2023. La metodología usada
fue de tipo aplicada, bajo un enfoque cuantitativo, ...
Acceso abierto
Optimización de control interno para mejorar el proceso de facturación electrónica en la empresa Transportes Calvay EIRL periodo 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)
La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la optimización
de control interno en el proceso de facturación electrónica en la empresa de
Transportes Calvay EIRL, es por ello fundamental el control ...
Acceso abierto
Plan de control interno en la rentabilidad de la empresa SEMALUC E.I.R.L. – Tacna, 2021
(Universidad César Vallejo, 2024)
El informe de investigación que se presenta a continuación se denomina “Plan
de control interno en la rentabilidad de la empresa SEMALUC E.I.R.L. –
Tacna, 2021”, siendo el objetivo analizar la situación de la empresa en ...
Acceso abierto
Ambiente de control y gestión administrativa en la municipalidad distrital de Moro - 2023
(Universidad César Vallejo, 2023)
La presente investigación tuvo como principal objetivo determinar de qué manera
se relacionan el ambiente de control con la gestión de la municipalidad distrital de
Moro – 2023.
Desde el punto metodológico, se adoptó ...
Acceso abierto
Control interno y eficiencia operativa en el área de producción de la empresa Marga SRL de Chorrillos, 2023
(Universidad César Vallejo, 2023)
La presente investigación planteó como objetivo principal determinar la relación
entre el control interno y eficiencia operativa en el área de producción de la empresa
Marga SRL de Chorrillos, 2023. El método utilizado ...
Acceso abierto
Causas que generan la falta de gestión de los documentos fuente en la contabilidad y el control interno en la dirección regional de transportes y comunicaciones - Piura
(Universidad César Vallejo, 2011)
El estudio de investigación titulado "CAUSAS QUE GENERAN LA FALTA DE GESTION
DE LOS DOCUMENTOS FUENTE EN LA CONTABILIDAD Y EL CONTROL INTERNO
EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA”,
me ha ...