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Control interno y su influencia en la gestión administrativa del sector farmacéutico de Lima 

Terrel Casabona, Edgar Jossep (Universidad César Vallejo, 2022)
El Objetivo es investigar la importancia del CI y su influencia en la GA. del sector farmacéutico de Lima, con la finalidad de contribuir en la difusión de la auditoria forense y a mejorar la calidad de la gestión ...
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Propuesta de un modelo de planeamiento tributario para la empresa Jhomar Consulting SAC, Lima, 2022 

Cornelio Picho, Mariluz; Espinoza Gamboa, Aylin Lizelith (Universidad César Vallejo, 2022)
La presente investigación tuvo como objetivo proponer una propuesta de planeamiento tributario para la empresa Jhomar Consulting SAC de Lima, 2022. La metodología fue tipo descriptiva-propositiva, la población del estudio ...
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Auditoria de cumplimiento y rendición de cuentas de la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, Ayacucho – 2021 

Santiago Llactahuaman, Roxana (Universidad César Vallejo, 2022)
Esta investigación se fundamentó en cumplir con el objetivo general: Determinar cómo se relaciona la Auditoria de Cumplimiento y la Rendición de Cuentas de la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno de, Ayacucho - 2021. ...
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El control interno y la gestión contable en la junta de usuarios del Sector Hidráulico Menor Jaén, San Ignacio, 2021 

Córdova Garrido, Raúl Alberto; Oblitas Pérez, Jensy Lizbeth (Universidad César Vallejo, 2022)
El presente estudio tiene como propósito determinar la relación del control interno con la gestión contable en la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Jaén, San Ignacio, 2021, con una metodología de tipo aplicada, ...
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Control de existencias y su incidencia en la situación financiera de la Clínica J. Prado Santa María Sociedad de Responsabilidad Limitada Arequipa, 2021 

Quispe Tapia, Luz Reyna (Universidad César Vallejo, 2022)
La presente investigación tiene por título “Control de existencias y su incidencia en la situación financiera de la Clínica J. Prado Santa María Sociedad de Responsabilidad Limitada Arequipa, 2021”, donde presenta como ...
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Control de existencias y liquidez en una cadena de boticas, Cajamarca, 2021 

Arrivasplata Suyo, Melissa Nelida; Valenzuela Sánchez, Lucero Del Carmen (Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación titulada “Control de existencias y liquidez en una cadena de boticas, Cajamarca, 2021”. Tuvo como objetivo el determinar la relación entre control de existencias y liquidez en una cadena de ...
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Control interno y su influencia en la rentabilidad de la Consultora e Inmobiliaria Gacalvi SAC, 2022 

Ruiz Hidalgo, Santiago Cruz (Universidad César Vallejo, 2022)
La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del control interno en la rentabilidad de la Consultora e Inmobiliaria Gacalvi SAC, Lima – 2022. La investigación fue tipo básica, diseño no experimental, ...
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Comunicación interna y gestión eficaz del tiempo en una empresa de construcción, Lima, 2021 

Huerta Mancilla, Katherine Stephany (Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación tiene como objetivo establecer la relación entre la Comunicación Interna y Gestión Eficaz en una empresa de Construcción, Lima 2021; Así mismo, se trabajó un diseño no experimental, por lo tanto, ...
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Costo de producción y la rentabilidad de la empresa industrial Vidriería Las Gemelas SAC. Arequipa 2021 

Quispe Quispe, Denisse Noemy (Universidad César Vallejo, 2022)
Este trabajo de investigación lleva el nombre de costos de producción y la rentabilidad de la Empresa Industrial Vidriería Las Gemelas SAC Arequipa 2021; comercializadora de (vidrio, aluminio, accesorios e instalación). ...
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El control interno y la estructura salarial de la empresa Crefinsa E.I.R.L., Arequipa 2021 

Aguilar Cahuana, Manuel Pompeyo; Llaique Chuctaya, Arturo Javier (Universidad César Vallejo, 2022)
Este estudio: “El control interno y la estructura salarial de la empresa Crefinsa E.I.R.L., Arequipa 2021”, cuyo objetivo principal determinar la relación del control interno con la estructura salarial de la empresa ...
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AuthorAlfaro Oliva, Joselito Emanuel (2)Llacsa Pinedo, Madelaine (2)Montenegro Rojas, José Romny (2)Pastor Chacon, Mirian Cila (2)Abanto Abanto, Maylid Alison (1)Abanto Prieto, Diana Marilin (1)Abanto Rojas, Talía Doraliza (1)Abarca Brañez, Lisbeth Carol (1)Acevedo Canches, Gianella (1)Acevedo Cruz, Hilda Bertila (1)... View MoreSubject
Control interno (905)
Rentabilidad (97)Auditoría (88)Gestión administrativa (68)Estados financieros (50)Inventarios (44)Gestión financiera (37)Control de inventarios (36)Finanzas (33)Auditoría interna (30)... View MoreDate2020 - 2023 (639)2012 - 2019 (266)Has File(s)Yes (905)

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