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Mostrando ítems 1-5 de 5
Control interno y estados financieros en las empresas de fabricación y venta de calzados, Lima Metropolitana, 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente tesis titulada “Control interno y estados financieros en las
empresas de fabricación y ventas de calzado, en Lima Metropolitana, 2019”, tuvo
como objetivo general determinar de qué modo el control interno se ...
Control interno y su influencia en la gestión de tesorería en restaurantes pollería, Cercado de Lima, 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
El problema de la investigación fue, De qué manera el control interno
influye en la gestión de tesorería en cadena de restaurantes pollería, Cercado de
Lima, 2019. Determinar de qué manera influye en la gestión de ...
Auditoria interna y control contable en las empresas de conversión de papel, distrito San Juan de Lurigancho - Lima Metropolitana, 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la auditoria
interna con el control contable en las empresas de conversión de papel, distrito
San Juan de Lurigancho-Lima Metropolitana, 2019. La base teórica ...
Acceso abierto
Auditoría Interna para la mejora de los procesos del área contable de empresas de transporte de carga, Callao 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente tesis “Auditoría Interna para la mejora de los procesos del área contable de
empresas de transporte de carga, Callao 2019”, cuyo objetivo de estudio es determinar
cómo Auditoría Interna para la mejora de los ...
Acceso abierto
Fortalecimiento del control interno para mejorar la gestión contable de la comisión de usuarios lateral-6 Buena Vista – Chao
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación que se coloca a disposición, tuvo como objetivo general elaborar un fortalecimiento del control interno para mejorar la gestión contable de la comisión de usuarios Lateral – 6 Buena Vista – Chao, ...