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Mostrando ítems 1-6 de 6
El control interno y la gestión de riesgos en la Municipalidad Distrital de Paucas – 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
En el presente estudio se tuvo como objetivo general determinar la relación entre
el control interno y la gestión de riesgos en la Municipalidad en estudio. La
metodología de la investigación fue de aplicada de enfoque ...
Acceso abierto
Control interno y las adquisiciones de bienes menores a 8 UIT del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, año 2019
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación intitulada “Control Interno y las Adquisiciones de
Bienes menores a 8 UIT del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, año
2019”, tuvo como objetivo identificar la relación entre el control ...
Acceso abierto
Control interno de inventarios y la utilidad en la empresa PROMACEM S.A., provincia del Cusco, año 2019
(Universidad César Vallejo, 2021)
Un aspecto relevante en las empresas es el control interno de inventarios, el
cual presenta deficiencias en muchas de ellas por cuanto no es desarrollado
adecuadamente, de acuerdo a los estándares internacionales, trayendo ...
Acceso abierto
Sistema de control interno para mejorar la gestión del área de caja de la empresa Distribuciones del Páramo E.I.R.L., Chiclayo
(Universidad César Vallejo, 2021)
En la investigación se planteó como objetivo principal, proponer un sistema de
control interno para la mejora en la gestión del área de caja de la empresa
Distribuciones del Páramo EIRL, la metodología fue de tipo básica, ...
Acceso abierto
Auditoría interna y su incidencia en los inventarios de la Empresa Cables Eléctricos Brande S.A.C., Chincha-2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente informe de investigación titulado Auditoría interna y su incidencia
en los inventarios de la Empresa Cables Eléctricos Brande S.A.C., Chincha-2021
tiene como proposito Determinar la incidencia de la Auditoría ...
Acceso abierto
Auditoría interna y la presentación de los estados financieros de las distribuidoras de productos masivos Los Olivos, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la correlación que existe
entre la auditoría interna y la presentación de los estados financieros, la investigación
fue de tipo aplicada, con diseño no experimental, ...
Acceso abierto