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Mostrando ítems 1-10 de 10
Auditoría interna y su influencia en el control de horas extras de la empresa Precotex S.A.C, Ate, 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente tesis es de tipo aplicada, cuyo objetivo es explicar la influencia
de la auditoría interna en el control de horas extras de la empresa Precotex
S.A.C, Ate, 2022. Empresa dedicada a la confección de prendas y ...
Acceso abierto
Fortalecimiento de control interno y su impacto en la gestión del área de abastecimiento, municipalidad de Copallin – Bagua
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el impacto del
control interno en el área de abastecimiento de la municipalidad de Copallin –
Bagua, 2021, considerando una metodología de enfoque cuantitativo, ...
Acceso abierto
Control interno de almacén y la gestión contable en Multicopias Mary E.I.R.L., Chimbote - 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente investigación tuvo como objetivo determinar si el control interno de
almacén se relaciona con la gestión contable en Multicopias Mary E.I.R.L., 2022.
La metodología utilizada fue de tipo básica; de diseño no ...
Acceso abierto
El control interno y la gestión del patrimonio en la Corporación de Negocios Huascarán SAC, Lima, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
La investigación que se elaboró en la Corporación de Negocios Huascarán SAC
determinó la relación existente entre el control interno y la gestión del patrimonio,
debido a la relevancia de los datos obtenidos, que radicó ...
Acceso abierto
Control interno y el manejo de fondos de caja chica, en las empresas mineras de San Isidro, 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente investigación se desarrolló con el objetivo determinar cómo se
relacionan el control interno y el manejo de fondos de caja chica. En nuestro país, la
contraloría general de la república (CGR) gubernamentalmente ...
Acceso abierto
El control interno y la gestión contable en la junta de usuarios del Sector Hidráulico Menor Jaén, San Ignacio, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
El presente estudio tiene como propósito determinar la relación del control interno
con la gestión contable en la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Jaén,
San Ignacio, 2021, con una metodología de tipo aplicada, ...
Acceso abierto
Auditoria de cumplimiento y rendición de cuentas de la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, Ayacucho – 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
Esta investigación se fundamentó en cumplir con el objetivo general:
Determinar cómo se relaciona la Auditoria de Cumplimiento y la Rendición de
Cuentas de la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno de, Ayacucho - 2021. ...
Acceso abierto
Auditoría financiera y la rentabilidad de Sandra S.A.C. 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente investigación titulada Auditoría Financiera y la Rentabilidad De Sandra
S.A.C., habiéndose desarrollado la investigación en el año 2021, ha tenido como
objetivo demostrar que un examen a las finanzas de la ...
Acceso abierto
Repercusión del control interno en el área de caja chica de la Empresa Edén Express S.A.C. Chimbote, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
La investigación realizada en una organización dedicada a la actividad de
mensajería y operador logístico, por eso el objetivo fue determinar de qué manera
el control interno repercute en el área de caja chica de la ...
Acceso abierto
Implementación de control interno y gestión de operaciones de “Seguridad Acuario S.R.L”, Chimbote, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente tesis titulada “Implementación de Control Interno y Gestión de
Operaciones de Seguridad Acuario S.R.L., Chimbote, 2021”, se presenta con la
finalidad de obtener el título profesional como contador público por ...
Acceso abierto