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Mostrando ítems 21-25 de 25
Propuesta de procedimiento para el fortalecimiento de la implementación de las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría en la EPS GRAU S.A Piura. 2019
(Universidad César Vallejo, 2019)
Esta investigación propone un procedimiento para el fortalecimiento en la implementación de las
recomendaciones derivadas de los Informes de Auditoria en la EPS GRAU S.A, Piura 2019. La
presente investigación es descriptiva ...
Acceso abierto
Sistema de control interno y gestión administrativa en la dirección de obras del PEHCBM, 2016 - 2018
(Universidad César Vallejo, 2019)
La tesis titulada “Sistema de control interno y gestión administrativa en la dirección de obras
del PEHCBM, 2016 - 2018” tuvo como objetivo, establecer la relación entre el Sistema de
control interno y gestión administrativa. ...
Acceso abierto
Control interno y los procesos de contratación de bienes y servicios del programa nacional de dotación de materiales educativos, Lima, 2018
(Universidad César Vallejo, 2019)
El presente trabajo de investigación se tituló “Control interno y los procesos de contratación
de bienes y servicios del programa nacional de dotación de materiales educativos, Lima,
2018”; tuvo como problema general la ...
Control interno y gestión administrativa en la Municipalidad de Lambayeque
(Universidad César Vallejo, 2019)
El presente trabajo de investigación titulado “Control Interno y Gestión
Administrativa en la Municipalidad de Lambayeque”, tuvo como objetivo principal
determinar la existencia de relación entre el Control Interno y la ...
Acceso abierto
Control interno y su influencia en los procesos de contrataciones en la Dirección Zonal de Cajamarca - Agro Rural, 2017
(Universidad César Vallejo, 2019)
La presente investigación se desarrolló con el objetivo de determinar la influencia del control interno en los procesos de contrataciones en la Dirección Zonal de Cajamarca - Agro Rural, 2017. El tipo de estudio es no ...
Acceso abierto