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Control interno de las cuentas por cobrar en la unidad de contabilidad de la oficina de economía del ejército año 2014
(Universidad César Vallejo, 2015)
El trabajo de investigación tuvo como propósito incrementar los lineamientos de control
interno en las cuentas por cobrar que se llevan en la Unidad de contabilidad de la Oficina
Económica del Ejército (OEE), siendo ...
Control interno e inventario físico de activos fijos de la gerencia de oferta flexible de EsSalud 2014
(Universidad César Vallejo, 2015)
El presente trabajo de investigación: “Control intemo e inventario físico de activos fijos de
la Gerencia de Oferta Flexible de EsSalud, 2014”, recoge como aspecto sustancial
determinar la relación del control interno y ...
Mecanismo de control interno y su relación con la gestión de recursos financieros en la gerencia Sub Regional de Alto Amazonas -2014
(Universidad César Vallejo, 2015)
El objetivo de la presente investigación fue establecer el grado de relación entre los
mecanismos de control interno y la gestión financiera de la Gerencia Sub Regional
de Alto Amazonas, provincia de Alto amazonas - 2014; ...
El control interno en la entidad prestadora de servicios EMAPA Huacho S.A., 2014
(Universidad César Vallejo, 2015)
El control interno ha sido reconocido como una herramienta para que la dirección de todo tipo de organización, obtenga una seguridad razonable para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y esté en capacidad de ...
Control Interno y el proceso de ejecución de pagos en el área de tesorería del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería del año 2015
(Universidad César Vallejo, 2015)
El presente trabajo de investigación: “Control interno y el proceso de ejecución de pagos en el área
de tesorería del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería del año 2015”, recoge
como aspecto sustancial ...
El control interno del área de logística y su relación con la ejecución presupuestal de las municipalidades distritales de la provincia de rioja, San Martin 2015
(Universidad César Vallejo, 2015)
La presente investigación titulada: EL CONTROL INTERNO DEL ÁREA DE
LOGÍSTICA Y SU RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS
MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE RIOJA SAN MARTÍN 1
2015", tiene por objetivo ...
Diseño de un sistema de control Interno para la optimización de la administración de obras de infraestructura por la Gerencia de Obras Públicas de la Municipalidad Provincial del Santa-año 2015
(Universidad César Vallejo, 2015)
La metodología utilizada, así como el análisis de los resultados del diseño de control
interno fue obtenida con la aplicación de un instrumento denominado cuestionario de
control para la correspondiente evaluación del ...
Control interno y gestión por resultados en los directivos y trabajadores del gobierno local de Huaraz, 2014
(Universidad César Vallejo, 2015)
El objetivo logrado en la presente investigación fue: que existe relación significativa
entre el control interno y la gestión por resultados en los directivos y trabajadores
del gobierno local de Huaraz en el 2014. El ...
La administración patrimonial y su relación con los estados financieros en el Ministerio Público– Año 2014
(Universidad César Vallejo, 2015)
La presente investigación
tiene como problema la Administración de l os bienes
patrimoniales , siendo su objetivo principal determinar la relación que existe entre
la Administración P atrimonial y los Estados Financieros ...
Control interno y la gestión administrativa según el personal de servicios postales, 2014
(Universidad César Vallejo, 2015)
La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación entre
el control interno y la gestión administrativa según el personal de servicios
postales 2014, La población es de 130 trabajadores, la ...